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    臨渭區(qū)委宣傳部

    臨渭區(qū)委宣傳部2016年度部門決算及“三公”經費 公開說明

    一、臨渭區(qū)委宣傳部概況

    (一)臨渭區(qū)委宣傳部的主要職責:

    1、貫徹落實中央、省、市、區(qū)委關于宣傳文化事業(yè)和文化產業(yè)發(fā)展的政策方針。指導全區(qū)各級黨委和宣傳文化系統(tǒng)各單位的工作,協(xié)調全區(qū)宣傳工作步調。

    2、根據中省市宣傳部和區(qū)委安排部署,制定和實施全區(qū)宣傳思想工作任務和階段性宣傳工作,為改革發(fā)展和穩(wěn)定大局服務。

    3、抓好黨的路線、方針、政策的宣傳教育工作,指導全區(qū)理論學習、理論宣傳、理論輔導工作以及形勢教育和干部群眾經常性的思想政治工作;配合區(qū)委組織部做好黨員教育工作。

    4、負責引導社會輿論,把握正確導向,指導、協(xié)調全區(qū)新聞工作,協(xié)調組織重大事件的通訊報道及中省市新聞媒體的有關通聯(lián)工作;管理好通訊員隊伍。

    5、負責企業(yè)思想政治工作干部的職稱評審工作。

    6、宏觀管理全區(qū)文化文藝工作,指導、協(xié)調全區(qū)文化、廣播電視、文物以及文化藝術等專業(yè)性群眾團體的工作;負責文化市場的政策指導。

    7、負責全區(qū)精神文明建設工作,指導協(xié)調群眾性創(chuàng)建活動,做好典型的發(fā)現、培養(yǎng)、推廣工作。

    8、負責全區(qū)對外宣傳工作的組織、指導、協(xié)調。

    9、負責落實互聯(lián)網信息傳播方針政策,推動互聯(lián)網信息傳播法制化建設,督促、指導、協(xié)調有關部門加強互聯(lián)網信息內容的管理;承擔領導區(qū)互聯(lián)網信息辦公室的工作。

    (二)臨渭區(qū)委宣傳部的決算單位構成:

    臨渭區(qū)委宣傳部決算單位設行政單位1個;事業(yè)單位1個。納入臨渭區(qū)委宣傳部2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:

    序號

    單位名稱

    單位性質

    1

    中共渭南市臨渭區(qū)委宣傳部

    行政

    2

    互聯(lián)網信息辦公室

    事業(yè)

    二、2016年度部門決算表目錄:(見附表)

    1、2016年部門決算收支總表。

    2、2016年部門決算收入總表。

    32016年部門決算支出總表。

    4、2016年財政撥款決算總體情況表。

    5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按功能分類科目)

    62016年部門決算一般公共預算支出明細表(按經濟分類科目)

    7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。

    8、2016年部門決算政府性基金收支表。

    9、2016年部門決算項目支出表。

    10、2016年部門決算政府采購情況表。

    112016年部門決算一般公共預算撥款三公經費支出表

    三、2016年度部門決算情況說明

    (一)2016年度收入支出決算總體情況

    1、收入總計656.18萬元。包括:

    (1)公共預算財政撥款收入656.18萬元。

    (2)政府性基金無收入。

    (3)事業(yè)收入0萬元,無此項收入。

    (4)經營收入0萬元,無此項收入。

    (5)其他收入0萬元,無此項收入。

    (6)增減變化情況:較上年增加282.31萬元,主要是宣傳事物增多相應費用增加。

    2、支出總計656.18萬元,包括:

    (1)基本支出272.98萬元,主要是工資福利支出、商品和服務支出。

    (2)項目支出383.20萬元,主要是商品和服務支出,包括辦公費、印刷等。

    (3)經營支出無。

    (4)對附屬單位補助支出無。

    (5)結余分配無。

    (6)年末結轉和結余12.44萬元。

    (7)增減變化情況:較上年增加282.31萬元,主要是宣傳事物增多相應費用增加。

    (二)財政撥款支出決算情況說明

    1、財政撥款支出決算總體情況:

    2016年度財政撥款支出656.18萬元,其中:基本支出272.98萬元,項目支出383.20萬元。

    2、財政撥款支出決算具體情況:(按支出功能分類科目進行詳細說明)

    2016年度財政撥款支出年初預算為656.18萬元,支出決算為656.18萬元,完成年初預算的100%。其中基本支出272.98萬元,包括一般公共服務支出251.79萬元、社會保障和就業(yè)支出8.78萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.05萬元、住房保障支出9.36萬元;項目支出383.20萬元,包括一般行政管理事務支出183.20萬元和其他宣傳事務支出200萬元。

    (三)2016年部門決算項目支出表

    主要反映本部門項目支出決算情況。2016年本部門項目支出為383.20萬元,主要用于臨渭頻道日常運行200萬元和對外宣傳經費183.20萬元。

    (四)財政撥款安排的“三公”經費支出情況

    2016年財政撥款安排的“三公經費”支出3.5萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車運行維護費2.37萬元,公務接待費1.2萬元。

    1、因公出國(境)費用支出情況

    2016年度我單位因公出國出境實際支出0萬元,較去年同比下降0%,今年無此項支出。

    2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

    2016年公務用車運行維護支出2.32萬元,較去年同比上升2.1%,主要因為本年度公車上交,公務用車0輛,公務運行中以租用干部車輛為主。

    3、公務接待費支出情況

    公務接待費用支出1.2萬元,較去年同比下降25%,累計接待25批次、300人,主要用于來訪媒體的接待。

    (五)2016年部門決算政府采購情況表

    主要反映本部門當年貨物、工程、服務政府采購完成情況。本部門當年采購計劃金額為0萬元,貨物采購計劃0萬元,工程采購計劃0萬元,服務采購計劃0萬元,實際采購金額為0萬元,其中貨物采購金額0萬元,服務采購金額0萬元。

    (六)機關運行經費的執(zhí)行情況:2016年度我部機關運行經費272.98萬元,其中基本工資57.06萬元,津貼補貼52.34萬元,辦公費24.63萬元、印刷費20萬元、郵電費6.58萬元、差旅費2.06萬元、培訓2.15萬元、公務接待費1.2萬元、委托業(yè)務費31.58萬元、公務用車運行維護費2.37萬元,其他交通維護費7.92萬元,其他商品和服務支出22.81萬元,對個人和家庭補助21.19萬元。

    附:(專業(yè)性較強的名詞解釋)

    一、財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

    二、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    五、“ 三公” 經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費,是指同級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

    六、 機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料等。

    附件:宣傳部決算公開.xls