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    渭南市臨渭區(qū)人武部

    渭南市臨渭區(qū)人武部2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

    渭南市臨渭區(qū)人武部2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

    一、單位概況

    臨渭區(qū)人武部是中國人民解放軍國防動員部的基層單位,是臨渭區(qū)政府的的兵役機(jī)關(guān)。

    (一)單位主要職責(zé):兵役征集,民兵訓(xùn)練、處突維穩(wěn)及防洪搶險協(xié)調(diào)。

    (二)決算單位構(gòu)成:除現(xiàn)役人員由部隊保障外,根據(jù)中發(fā)(1995)12號文件,編制地方職工6人。

    決算單位設(shè)事業(yè)單位1個,其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個。納入*2016年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

    序號

    單位名稱

    單位性質(zhì)

    1

    臨渭區(qū)人武部

    參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位

    2



    二、2016年度部門決算表(見附表)

    1、2016年部門決算收支總表。

    2、2016年部門決算收入總表。

    3、2016年部門決算支出總表。

    4、2016年財政撥款決算總體情況表。

    5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)

    62016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)

    7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

    82016年部門決算政府性基金收支表。

    9、2016年部門決算項目支出表。

    10、2016年部門決算政府采購情況表。

    11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款三公經(jīng)費支出表

    三、2016年度部門決算情況說明

    (一)2016年度收入支出決算總體情況

    1)公共預(yù)算財政撥款收入92.79萬元,為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款。

    2)政府性基金收入0萬元,

    3)事業(yè)收入0萬元,無此項收入。

    4)經(jīng)營收入0萬元,無此項收入。

    5)其他收入0萬元,

    6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。

    2、支出情況,包括:

    1)基本支出92.79萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出42.68萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出7.72萬元,商品和服務(wù)支出42.39萬元。

    2)今年項目支出0萬元。

    3)經(jīng)營支出0萬元,無此項支出。

    (4)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,無此項支出。

    5)結(jié)余分配0萬元。

    (二)財政撥款支出決算情況說明

    1、財政撥款支出決算總體情況。一般公共服務(wù)支出財政撥款79.11萬元,社會保障和就業(yè)支出9.59萬元,醫(yī)療保障0.9萬元,住房公積金3.19萬元。

    2、財政撥款支出決算具體情況。一、人員經(jīng)費50.40萬元。1、工資及津補(bǔ)貼42.68萬元,2、對個人及家庭補(bǔ)助7.72萬元。二、日常公用經(jīng)費42.39萬元。1、辦公費4.85萬元,2、印刷費1.84萬元,3、水電費1.45萬元,4、郵電費0.96萬元,5、物業(yè)管理費2萬元,6、差旅費3.4萬元,7、維修費2.76萬元,8、租賃費5萬元,勞務(wù)費16.5萬元,9接待費0.58萬元,車輛運行維護(hù)費2.5萬元,報刊訂閱費0.55萬元。

    (三)財政撥款支出決算情況說明

    1、財政撥款支出決算總體情況。

    2016年度財政撥款支出92.79萬元,其中:基本支出92.79萬元。

    2、財政撥款支出決算具體情況。

    (1)一般公共服務(wù)支出83.2萬元。其中:財政事務(wù)(行政運行)支出83.2萬元.

    (2)社會保障和就業(yè)支出9.59萬元,其中:行政事業(yè)單位離退休(行政單位離退休)支出9.59萬元。

    (四)2016年部門決算政府采購情況表

    今年無政府采購。

    (五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

    2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出3.08萬元,其中:公務(wù)用車運行維護(hù)費2.5萬元,公務(wù)接待費0.58萬元。

    1、因公出國(境)費用支出情況

    2016年度我部因公出國出境實際支出0萬元,今年無此項支出

    1、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費用支出情況車輛運行維護(hù)費支出2.5萬元。無公務(wù)用車。

    2、公務(wù)接待費支出情況公務(wù)接待費支出0.58萬元。接待15批次60人。

    (六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費的情況

    機(jī)關(guān)經(jīng)費主要用于日常辦公費、水、電、煤氣、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)等。

    附:(專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋)

    一、一般公共預(yù)算撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

    二、一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

    三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常公務(wù)支出。

    四、社會保障和就業(yè)支出:指為離退休人員提供退休工資的支出。

    五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。


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    ? ?人武部決算公開.xls


    2017年9月30日