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    渭南市臨渭區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室

    渭南市臨渭區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明


    一、單位概況

    (一)單位主要職責(zé):

    1.貫徹執(zhí)行中、省、市關(guān)于行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的方針、政策和法規(guī)。研究擬定全區(qū)行政管理體制和機構(gòu)改革的總體方案,制定全區(qū)機構(gòu)編制管理辦法和實施細(xì)則。

    2.統(tǒng)一管理全區(qū)黨政機關(guān)、人大常委會機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、法院、檢察院、各民主黨派、群眾團體機關(guān)的機構(gòu)編制工作。

    3.審核區(qū)級機關(guān)各部門的職能配置、調(diào)整和劃分;協(xié)調(diào)區(qū)委各部門之間、區(qū)政府各部門之間、區(qū)委各部門與政府各部門之間以及各部門與鎮(zhèn)街之間的職責(zé)分工。

    4.擬定區(qū)級機關(guān)各部門、各鎮(zhèn)街人員編制分配方案,審核區(qū)級機關(guān)、各鎮(zhèn)街機關(guān)機構(gòu)設(shè)置和人員編制以及科級以上領(lǐng)導(dǎo)職數(shù);審批區(qū)級機關(guān)、鎮(zhèn)街內(nèi)設(shè)機構(gòu)及人員結(jié)構(gòu);審批辦理機關(guān)事業(yè)單位進人《控編通知單》。

    5.承辦報送區(qū)政府的有關(guān)規(guī)章和規(guī)范性文件中涉及職能、機構(gòu)編制內(nèi)容的修改工作;參與審核區(qū)政府各部門及有關(guān)事業(yè)單位的行政許可事項。

    6.建立機構(gòu)編制管理與財政預(yù)算相互配套協(xié)調(diào)的約束機制,控制機構(gòu)編制膨脹和人員盲目增長。

    7.研究擬定全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案以及區(qū)屬事業(yè)單位機構(gòu)編制管理規(guī)定和辦法;審核事業(yè)單位機構(gòu)設(shè)置、人員編制、人員結(jié)構(gòu)比例、經(jīng)費管理形式。

    8.貫徹執(zhí)行中、省、市關(guān)于事業(yè)單位登記管理的法律法規(guī),建立健全事業(yè)單位法人登記制度,依法組織實施事業(yè)單位登記管理工作,督促檢查事業(yè)單位法人登記的執(zhí)行情況。

    9.綜合全區(qū)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理情況,監(jiān)督檢查行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制、事業(yè)單位法人登記的執(zhí)行情況。

    10.負(fù)責(zé)聯(lián)系雙重管理單位有關(guān)機構(gòu)編制事宜。

    11.負(fù)責(zé)行政管理體制改革、機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理的調(diào)查研究、年報統(tǒng)計工作。

    12.負(fù)責(zé)全區(qū)黨政群機關(guān)和事業(yè)單位中文域名注冊的審核工作,對全區(qū)黨政群機關(guān)和事業(yè)單位網(wǎng)上名稱進行規(guī)范管理。

    13.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)機構(gòu)編制委員會交辦的其他工作事項。

    (二)決算單位構(gòu)成:

    決算單位設(shè)行政單位1個;事業(yè)單位0個,其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個。納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

    序號

    單位名稱

    單位性質(zhì)

    1

    渭南市臨渭區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室

    行政



















    二、2016年度部門決算表(見附件)

    1、2016年部門決算收支總表。

    2、2016年部門決算收入總表。

    3、2016年部門決算支出總表。

    4、2016年財政撥款決算總體情況表。

    5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)

    6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟分類科目)

    7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

    8、2016年部門決算政府性基金收支表。

    9、2016年部門決算項目支出表。

    102016年部門決算政府采購情況表。

    11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款三公經(jīng)費支出表

    三、2016年度部門決算情況說明

    (一)2016年度收入支出決算總體情況

    1、收入總計97.81萬元。其中:公共預(yù)算財政撥款收入97.81萬元,與上年比較有所增加,主要是因人員和工資的增加。

    2.支出總計97.81萬元,其中

    (1)基本支出92.81萬元,主要是用于機關(guān)行政運行。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育和住房保障支出,其中:其中:行政運行支出85.06萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.97萬元,住房保障支出5.78萬元。

    (2)項目支出5.00萬元,主要是機構(gòu)編制實名制網(wǎng)絡(luò)建設(shè)支出,包括:辦公費2.00萬元,印刷費2.50萬元,維修(護費)0.5萬元。

    (7)增減變化情況:與上年度比較有所增加,主要是人員和工資的增加。

    (二)財政撥款支出決算情況說明

    1、財政撥款支出決算總體情況:2016年度財政撥款支出97.81萬元,其中:基本支出92.81萬元,項目支出5.00萬元。

    2、財政撥款支出決算具體情況:一般公共服務(wù)支出90.06萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.97萬元,住房保障支出5.78萬元。

    (三)2016年部門決算項目支出表

    2016年度項目支出5.00萬元,主要用于機構(gòu)編制實名制管理網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

    (四)2016年部門決算政府采購情況表

    2016年無政府采購支出。

    (五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

    2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出3.18萬元,與上年度持平,增減變化為0.00元,其中,因公出國(境)費用0.00萬元,公務(wù)用車運行維護費3.00萬元,公務(wù)接待費0.18萬元。

    1、因公出國(境)費用支出情況

    2016年度我單位因公出國出境實際支出0.00萬元,今年無此項支出。

    2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

    2016年購置車輛0臺,公務(wù)用車保有量0臺,經(jīng)費支出0.00萬元, 2016年公務(wù)用車運行維護支出3.00萬元,主要用于公務(wù)租車費用,較去年同比上升0%。

    3、公務(wù)接待費支出情況

    公務(wù)接待費用支出0.18萬元,較去年同比下降0%,累計接待6批次23人。主要用于上級檢查和兄弟單位學(xué)習(xí)交流公務(wù)接待。

    (六)機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況:2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出10.16萬元,其中辦公費2.63萬元、印刷費2.48萬元、郵電費0.74萬元、差旅費0.5

    5萬元、維修(護)費0.43萬元、公務(wù)接待費0.18萬元、勞務(wù)費0.61萬元、公務(wù)用車運行維護費3.00萬元。

    四、有關(guān)名詞解釋

    1.財政撥款收入:指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

    2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)

    定用途繼續(xù)使用的資金。

    3.行政運行(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    4.一般行政管理事務(wù)(項):指住行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

    5.住房公積金:指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,

    由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期,在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于 5%,最高不超過 12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資,目前已實施近 20 年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

    6.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任

    務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和

    事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    8.“ 三公” 經(jīng)費:納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    9.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

    編辦決算公開.xls