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    臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室

    臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室2017年度部門(mén)決算說(shuō)明

    臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室

    2017年度部門(mén)決算說(shuō)明

    一、部門(mén)概況

    (一)部門(mén)主要職責(zé)

    要職責(zé):協(xié)調(diào)搞好全區(qū)小城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)建設(shè)中土地征用,拆遷和儲(chǔ)備工作,負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)建設(shè)中有關(guān)項(xiàng)目的組織實(shí)施工作。

    1,解決原招商區(qū)遺留問(wèn)題

    2,搞好許村拆遷群眾生活及養(yǎng)老金發(fā)放工作

    3,搞好全區(qū)物業(yè)管理工作

    4,配合市城投公司搞好土地征用和儲(chǔ)備工作

    (二)2017年度部門(mén)工作完成情況

    1、做好城區(qū)征地遺留問(wèn)題與市城投公司的銜接協(xié)調(diào)工作,配合雙王街道辦落實(shí)好被征地村民養(yǎng)老補(bǔ)助發(fā)放工作。

    2、搞好全區(qū)物業(yè)管理工作。

    3、完成包聯(lián)村的脫貧攻堅(jiān)工作。

    (三)部門(mén)決算單位構(gòu)成

    臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室設(shè)行政單位0個(gè);事業(yè)單位1個(gè),其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè)、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位0個(gè)。

    納入本部門(mén)2017年部門(mén)決算編報(bào)范圍的二級(jí)決算單位共有1個(gè),詳細(xì)情況見(jiàn)下表:

    序號(hào)

    單位名稱(chēng)

    單位性質(zhì)

    1

    臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室本級(jí)(機(jī)關(guān))

    財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位

    (四)部門(mén)人員情況說(shuō)明

    截止年底,本部門(mén)人員編制50人,其中行政編制0人、事業(yè)編制50人;實(shí)有人員29人,其中行政6人、事業(yè)23人。單位管理的離退休人員14人。

    ?

    城建辦.png

    (五)部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

    截至2017年底,本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)。2017年當(dāng)年購(gòu)置車(chē)輛0輛;購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套);購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。

    二、2017年度部門(mén)決算公開(kāi)表

    1、2017年部門(mén)決算收支總表。

    2、2017年部門(mén)決算收入總表。

    3、2017年部門(mén)決算支出總表。

    4、2017年部門(mén)決算財(cái)政撥款收支總表。

    5、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類(lèi)科目)。

    6、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)。

    7、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類(lèi)科目)。

    8、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)。

    9、2017年部門(mén)決算政府性基金收支表。

    10、2017年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表。

    11、2017年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表。

    12、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

    三、部門(mén)決算情況說(shuō)明

    (一)2017年度收入支出決算總體情況

    2017年收入283.99萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)2.76%,其主要原因是人員工資增加、單位業(yè)務(wù)量增大;支出283.99萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)2.76%,其主要原因是人員工資增加、單位業(yè)務(wù)量增大。

    1、收入總計(jì)283.99萬(wàn)元。包括:

     ?。?)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入283.99萬(wàn)元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款,較上年增長(zhǎng)2.76%,其主要原因是人員工資增加、單位業(yè)務(wù)量增大。

      (2)政府性基金收入0萬(wàn)元。

    (3)事業(yè)收入0萬(wàn)元。

    (4)經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

    (5)其他收入0元。

    (6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元,主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

    (7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,為以前年度尚未列支,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,

    2、支出總計(jì)283.99萬(wàn)元,包括:

     ?。?)基本支出283.99萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出, 192.26萬(wàn)元,與上年對(duì)比增加9.11%,其主要原因是人員工資增長(zhǎng)。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出57.96萬(wàn)元,較上年減少30.1%,其主要原因是下半年退休人員退休費(fèi)由區(qū)養(yǎng)老經(jīng)辦中心發(fā)放。商品和服務(wù)支出32.63萬(wàn)元,與上年對(duì)比增加31.9%,其主要原因是部門(mén)業(yè)務(wù)量加大,職工車(chē)補(bǔ)增加。

    (2)項(xiàng)目支出0萬(wàn)元.

    (3)經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

    (4)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元.

    (5)結(jié)余分配0萬(wàn)元。

    (6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    (二)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。

      2017年度財(cái)政撥款支出283.99萬(wàn)元,其中:基本支出283.99萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)2.76%,其主要原因是人員工資增加、單位業(yè)務(wù)量增大;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

    2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

    (1)一般公共服務(wù)支出5萬(wàn)元。其中:行政運(yùn)行支出5萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)100%,主要原因是本部門(mén)上年無(wú)此項(xiàng)支出。

    (2)社會(huì)保障和就業(yè)支出49.12萬(wàn)元,其中:事業(yè)單位離退休支出34.75萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.37萬(wàn)元。較上年減少30%,主要原因是下半年退休人員支出轉(zhuǎn)入社會(huì)養(yǎng)老經(jīng)辦中心,不在本部門(mén)支出范圍內(nèi)。

    (3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.98萬(wàn)元,其中:事業(yè)單位醫(yī)療5.98萬(wàn)元。較上年增加0%。

    (4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出206.66萬(wàn)元,其中:城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃于管理206.6萬(wàn)元。較上年增加9%,主要是人員工資增加。

    (5)住房保障支出17.23萬(wàn)元,其中:住房公積金17.23萬(wàn)元。較上年增加0%。

    3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

    (1)人員經(jīng)費(fèi)250.22萬(wàn)元。其中:工資福利支出192.26萬(wàn)元,較上年增加9%,主要是人員工資增加。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出57.96萬(wàn)元較上年減少30%,主要原因是下半年退休人員支出轉(zhuǎn)入社會(huì)養(yǎng)老經(jīng)辦中心,不在本部門(mén)支出范圍內(nèi),。

    (2)公用經(jīng)費(fèi)33.77萬(wàn)元。其中:商品和服務(wù)支出32.63萬(wàn)元,其他資本性支出1.14萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加31.9%,其主要原因是部門(mén)業(yè)務(wù)量加大,職工車(chē)補(bǔ)增加,單位購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備。

    4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

    本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支,并已公開(kāi)空表。

    5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

    本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。并已公開(kāi)空表。

    (三)2017年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表

    本部門(mén)2017年無(wú)項(xiàng)目支出。并已公開(kāi)空表。

    (四)2017年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表

    本部門(mén)2017年無(wú)政府采購(gòu)支出。并已公開(kāi)空表。

    (五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

    2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出2萬(wàn)元,其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

    1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況

    2017年度我單位因公出國(guó)實(shí)際支出0萬(wàn)元。

    2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

    2017年購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái),經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元;2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出2萬(wàn)元,較去年同比下降0%。主要用于下鄉(xiāng)扶貧工作租車(chē)費(fèi)。

    3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

    公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬(wàn)元,較去年同比下降100%.

    4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

    培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元,較去年同比下降0%。

    5、會(huì)議費(fèi)支出情況

    會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,較去年同比下降0%。

    (六) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況:2017年本部門(mén)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出33.77萬(wàn)元。其中:商品和服務(wù)支出32.63萬(wàn)元,(辦公費(fèi)3.46萬(wàn)元,印刷費(fèi)0.9萬(wàn)元,郵電費(fèi)0萬(wàn)元,差旅費(fèi)2.92萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)0.43萬(wàn)元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元,其他交通費(fèi)17.77萬(wàn)元);其他資本性支出1.14萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加31.9%,其主要原因是部門(mén)業(yè)務(wù)量加大,職工車(chē)補(bǔ)增加,單位購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備。

    四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

    1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

    2、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    3、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

    4、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    5、行政運(yùn)行:指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    7、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    8、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

    9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

    五、2017年度部門(mén)績(jī)效管理情況說(shuō)明

    本部門(mén)2017年度未開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門(mén)整體支出、專(zhuān)項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

    附件:區(qū)城建辦-2017年決算公開(kāi)表.xls