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    臨渭區(qū)畜牧局

    臨渭區(qū)畜牧局2017年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

    臨渭區(qū)畜牧局2017年度部門決算及

    “三公”經(jīng)費公開說明

    一、臨渭區(qū)畜牧局概況

    (一)臨渭區(qū)畜牧局的主要職責:

    貫徹落實黨和國家畜牧方針、政策,執(zhí)行有關法律、法規(guī)。負責對全區(qū)畜牧行業(yè)的管理及其主導產(chǎn)業(yè)的培育和發(fā)展,對全區(qū)畜禽疫病的防治工作,并承擔畜產(chǎn)品質量安全監(jiān)管職能。

    (二)2017年度部門工作完成情況

    1、畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)中向好 。2017年,畜禽禁養(yǎng)區(qū)劃定和關閉搬遷工作基本完成。

    2、重點項目建設和招商引資情況。 2017年2月同渭南匯邦禽業(yè)養(yǎng)殖有限公司簽約6000頭父母代種豬場項目。該項目分為三期進行,一期已經(jīng)基本完工。

    3、加強重大動物疫病防制,保障畜牧業(yè)健康發(fā)展。 一由于今年我區(qū)動物防疫工作抓得早、抓得緊、抓得落實,春秋兩季全區(qū)防疫工作全面完成。二是落實動物防疫工作責任追究制。三是落實動物疫病旬報月會商制度。四是加強畜禽疫情監(jiān)測。截至目前,全年共計檢測血清5597份,其中豬瘟1300份,豬口蹄疫260份,羊小反芻獸疫400份,羊口蹄疫400份,布病3033份,??谔阋?02份,牛布病102份,勻為陰性。

    4、產(chǎn)業(yè)扶貧,深得民心。 我局在產(chǎn)業(yè)扶貧工作中重點發(fā)展“送羊還羊”模式、“公司+黨支部+貧困戶”模式、“建檔立卡貧困戶新發(fā)展養(yǎng)殖進行財政補貼”、技術扶貧等4個特色扶貧模式。取得了一定的成效。

    5、技術培訓,提高養(yǎng)殖人員知識水平。 截止目前共在各鎮(zhèn)舉辦養(yǎng)殖技術培訓累計61次,培訓養(yǎng)殖戶8000余人次。同時,產(chǎn)業(yè)扶貧工作隊員每周五堅持進村入戶進行政策宣傳、發(fā)放技術資料、實地技術指導等,共出動專業(yè)技術人員200余人次,印發(fā)養(yǎng)殖技術資料8000余份,解決了貧困戶生產(chǎn)生活中的一些難題,養(yǎng)殖技術進一步提高。

    (三)臨渭區(qū)畜牧局的決算單位構成:

    臨渭區(qū)畜牧局決算單位設行政單位0個;事業(yè)單位4個,其中:參照公務員管理事業(yè)單位1個、財政補助事業(yè)單位3個。納入臨渭區(qū)畜牧局2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:

    序號

    單位名稱

    單位性質

    1

    畜牧獸醫(yī)管理局機關

    參照公務員管理事業(yè)單位

    2

    動物疫病預防控制中心

    全額財政撥款事業(yè)單位

    3

    動物衛(wèi)生監(jiān)督所

    全額財政撥款事業(yè)單位

    4

    畜牧技術推廣站

    全額財政撥款事業(yè)單位

    (四)部門人員情況說明

    截止2017年底,本部門人員編制85人,其中行政編制0人、事業(yè)編制85人;實有人員85人,其中行政0人、事業(yè)85人。單位管理離退休人員37人。

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    (五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

    截止2017年底,本部門所屬預算單位共有車輛1輛;單價50萬元以上的通用設備0臺;單價100萬元以上的通用設備0臺。2017年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設備0臺;購置單價100萬元以上的設備0臺。

    二、2017年度部門決算表目錄:

    1、2017年部門決算收支總表。(附表一)

    2、2017年部門決算收入總表。(附表二)

    3、2017年部門決算支出總表。(附表三)

    4、2017年部門決算財政撥款收支總表。(附表四)

    5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)(附表五)

    6、2016年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)(附表六)

    7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按功能分類科目)(附表七)

    8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)(附表八)

    9、2017年部門決算政府性基金收支表。(附表九)

    10、2017年部門決算項目支出表。(附表十)

    11、2017年部門決算政府采購情況表。(附表十一)

    12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表(附表十二)

    三、部門決算情況說明

    (一)2017年度收入支出決算總體情況

    2017年收入897.67萬元,較上年減少60.58%,其主要原因是項目收入減少;支出824.04萬元,較上年減少63.79%,其主要原因項目支出減少及本年有結余。

    1、收入總計897.67萬元。包括:

    (1)一般公共預算財政撥款收入897.67萬元,為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款,較上年減少60.58%,其主要原因是項目資金收入減少、退休人員養(yǎng)老金減少

    (2)政府性基金收入0萬元,為區(qū)級財政當年撥付的XX基金,較上年無增加減少,其原因是本單位2017年未安排此項資金預算。

    (3)事業(yè)收入0萬元,為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,如XXXX,與上年對比的增減變化情況及變化原因。(無此項收入)

    (4)經(jīng)營收入0萬元,為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,與上年對比的增減變化情況及變化原因。(無此項收入)

    (5)其他收入0萬元,為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入,較上年減少0.32萬元,減少100%,其原因是本單位2017年無此項收入。

    (6)用事業(yè)基金彌補收支差額0元。主要是所屬事業(yè)單位在“公共預算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。(無此項收入)

    (7)上年結轉和結余0萬元。為以前年度尚未列支,結轉到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。(無此項收入)

    2、支出總計824.04萬元,包括:

    (1)基本支出770.49萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出551.32萬元,對個人和家庭的補助支出148.96萬元,商品和服務支出70.20萬元,工資福利支出較上年減少43.61%,其原因為有人員調出;對個人和家庭的補助支出較上年減少73.49%,其原因為人員減少;商品和服務支出較上年增加32.76%,其原因為本年基本支出列支的維護費增加屬于項目資金。

    (2)項目支出53.55萬元,主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的支出,包括 科技轉化與推廣服務項目10萬元,病蟲害控制37.31萬元,農業(yè)資源保護修復與利用6.24萬元。分項與上年對比的增減變化及原因。減少其他退耕還林成支出65萬元,技術推廣133萬元,病蟲害控制29.69萬元,農業(yè)資源保護與利用61.26萬元,其他農業(yè)支出360萬元。項目資金比上年總共減少92.26%。

    上下年項目資金支出對比表

    單位:萬元

    序號

    名稱

    2017年

    2016年

    增加(%)

    減少(%)

    增減原因

    1

    其他退耕還林支出

    65

    67

    本年無安排此項資金

    2

    病蟲害控制

    37.31

    67

    29.69

    此項目資金減少

    3

    技術推廣支出

    10

    133

     123

    此項目資金減少

    4

    農業(yè)資源保護與利用

    6.24

    67.5

     61.26

    此項目資金減少

    5

    其他農業(yè)支出

    360

    本年無安排此項資金

    (3)經(jīng)營支出0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,與上年對比的增減變化情況及變化原因。如XX單位XX活動支出XX萬元……。(無此項支出)

    (4)對附屬單位補助支出0萬元,主要是所屬事業(yè)單位用非財政預算資金對附屬單位的補助支出,與上年對比的增減變化情況及變化原因。如XX單位對其所屬的XX單位補助XX萬元。(無此項支出)

    (5)結余分配0萬元,主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。(無此項支出)

    (6)年末結轉和結余73.62萬元。其中:基本支出結轉45.62萬元、項目支出結轉28萬元。主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    (二)財政撥款收入支出決算情況說明

    1、財政撥款收入支出決算總體情況:

    2017年度財政撥款收入897.67萬元,較上年下降1378.58萬元,原因是項目獎金減少。其中:基本支出770.49萬元,較上年下降482.28萬元,原因是人員減少工資費用減少。項目支出53.55萬元,較上年減少638.95萬元,減少原因項目資金減少。

    2、財政撥款支出決算具體情況:

    (1)一般公共服務支出3元。較上年增加3萬元,增加100%,原因是新增加行政運行費用。

    (2)社會保障就業(yè)支出140.89萬元;較上年下降325.68萬元,減少下降原因人員減少。

    (3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.59萬元,較上年下降18.06萬元,下降原因人員減少。

    (4)節(jié)能環(huán)保支出無,較上年下降67萬元,原因本年無此項獎金。

    (5)農林水支出612.29萬元,較上年下降1034.55萬元,下降原因人員減少。

    (6)住房保障支出50.27萬元,較上年下降9.9萬元,下降原因人員減少。

    3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

    (1)人員經(jīng)費700.28萬元。其中:基本工資298.32萬元,津貼補貼39.97萬元,獎金3萬元,其他社會保障繳費17.59萬元,績效工資150.01萬元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費42.43萬元,退休費91.08萬元,撫恤金3.56萬元,生活補助3.81萬元,獎勵金0.24萬元,住房公積金50.27萬元。較上年減少537.13萬元,減少比例43%。屬于人員減少。

    (2)公用經(jīng)費57.31元。其中:辦公費支出11.72萬元,印刷費支出4.38萬元,手續(xù)費0.03萬元,水電費3.88萬元,郵電費0.61萬元,差旅費7.52萬元,維修護費3.31萬元,培訓費0.3萬元,專用材料費2.26萬元,工會計提經(jīng)費2萬元,公車運行費8.72萬元,其他交通費12.58萬元。較上年增加10.1萬元,原因單位業(yè)務量增加,費用支出增加。

    (3)其他資本性支出12.89萬元。較上年增加12.89萬元,原因是本年新增加支出。其中:辦公設備購置7.6萬元,信息網(wǎng)絡購置5.29萬元。

    4、政府性基金財政撥款收支情況說明

    本部門無政府性基金預算收支。并已公開空表。

    5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明

    本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

    (三)2017年部門決算項目支出表

    主要反映本部門項目支出決算情況。2017年本部門項目支出為53.55萬元。其中科技轉化與推廣服務項目10萬元,病蟲害控制37.31萬元,農業(yè)資源保護修復與利用6.24萬元。同上年對比的增減變化及原因。減少其他退耕還林成支出65萬元,技術推廣133萬元,病蟲害控制29.69萬元,農業(yè)資源保護與利用61.26萬元,其他農業(yè)支出360萬元。項目資金比上年總共減少92.26%。

    (四)2017年部門決算政府采購情況表

    本部門2017年無政府采購支出。

    (五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

    2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出9.02萬元,其中公務用車運行維護費8.72萬元,培訓費0.3萬元。較上年增加0.3萬元,屬外出業(yè)務培訓支出。

    1、因公出國(境)費用支出情況

    本部門2017年無因公出國費用支出。

    2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

    本部門2017年無公務用車購置,公務用車保有量3臺,公務用車費支出8.72萬元, 2016年公務用車運行維護支出8.73萬元,較去年同比下降0.3%。原因是:響應國家八項規(guī)定,壓縮車輛運行開支。

    3、公務接待費支出情況

    本部門2017年無公務接待費用支出。

    4、培訓費支出情況

    本部門2017年培訓費用支出0.3萬元。較上年增加0.3萬元,屬外出業(yè)務培訓支出。

    5、會議費支出情況

    本部門2017年無會議費用支出。

    (六)機關運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機關運行情況:2017年本部門本級的機關運行經(jīng)費財政撥款支出26.48萬元,比上年增加15.54萬元,下降58.68%。其原因為根據(jù)單位全年業(yè)務量而變化,

    其中用于:辦公費3.25萬元,印刷費1.63萬元,手續(xù)費0.03萬元,差旅費5.77萬元,維修護費3萬無,專用材料1.8萬元,工會經(jīng)費2萬元,公務用車運行維護費1.99萬元,其他交通費7.01萬元。

    四、專業(yè)名詞解釋

    1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

    2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出

    3、“三公”經(jīng)費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

    4、機關運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

    5農林水支出:本部門決算中指的是科技轉化與推廣服務、病蟲害控制、畜產(chǎn)品質量安全、執(zhí)法監(jiān)管、統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務、畜牧行業(yè)業(yè)務管理、農業(yè)資源保護修復與利用支出等。

    五、2017年度部門績效管理情況說明

    本部門2017年度未開展專項業(yè)務費,部門整體支出、專項支出績效自評。

    附件:畜牧局-2017年決算公開樣表最新.xls