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    臨渭區(qū)人民檢察院

    臨渭區(qū)人民檢察院2017年度部門決算說明

    臨渭區(qū)人民檢察院

    2017年度部門決算說明

    一、部門概況

    (一)部門主要職責(zé)

    臨渭區(qū)人民檢察院是國家法律監(jiān)督機關(guān),在區(qū)委和上級人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)下,依法履行法律監(jiān)督職能,對臨渭區(qū)人民代表大會及其常委會負(fù)責(zé)并報告工作。其主要職責(zé)是:

    (一)依法行使檢察權(quán);向區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會提出有關(guān)檢察工作的議案;向區(qū)人大常務(wù)委員會報告重大事項。

    (二)貫徹執(zhí)行上級人民檢察院確定的檢察工作方針,接受上級人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo),完成上級人民檢察院布置的檢察工作任務(wù),并向渭南市人民檢察院匯報工作。

    (三)受理單位和個人的報案、控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人的自首。

    (四)依法對貪污賄賂犯罪案件、國家工作人員瀆職犯罪案件和國家機關(guān)工作人員利用職權(quán)實施的非法拘禁、刑訊逼供、報復(fù)陷害、非法搜查的侵犯公民人身權(quán)利與侵犯公民民主權(quán)利的犯罪案件以及國家機關(guān)工作人員利用職權(quán)實施的其他重大犯罪案件進行偵查。

    (五)依法對各類刑事犯罪案件的審查批捕、決定逮捕、審查起訴、提起公訴和出庭支持公訴;依法對偵查活動和審判活動是否合法實行法律監(jiān)督。

    (六)依法開展對民事、行政訴訟活動的法律監(jiān)督工作。

    (七)依法對執(zhí)行機關(guān)執(zhí)行刑罰的活動是否合法實行監(jiān)督。

    (八)開展對國家工作人員職務(wù)犯罪的預(yù)防工作。

    (九)對檢察工作中具體應(yīng)用法律問題進行調(diào)查研究。

    (十)負(fù)責(zé)本院機關(guān)的思想政治工作和隊伍建設(shè),依法管理檢察隊伍。

    (十一)其他應(yīng)由本院承辦的事項。

    (二)2017年度部門工作完成情況

    1、深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會精神,以“狠抓落實年”活動為載體,推動檢察工作科學(xué)發(fā)展。

    2、認(rèn)真履行檢察職責(zé),各項業(yè)務(wù)工作規(guī)范有效開展。

    3、依法打擊各類刑事犯罪,全力維護國家安全和社會穩(wěn)定,緊緊圍繞區(qū)域中心工作,積極參與加強和創(chuàng)新社會管理,檢察工作服務(wù)和保障全局工作水平不斷提升。

    4、強化對訴訟活動的法律監(jiān)督,努力維護社會公平正義。積極探索社會治理創(chuàng)新,傾力打造特色亮點工作

    5、司法責(zé)任制改革順利推進,檢察職業(yè)化水平不斷提升。

    (三)部門決算單位構(gòu)成

    2017年臨渭區(qū)檢察院設(shè)行政單位1個,設(shè)行政單位1個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

    序號

    單位名稱

    單位性質(zhì)

    1

    渭南市臨渭區(qū)人民檢察院

    行政單位

    (四)部門人員情況說明

    截止2017年底,本部門人員編制106人,其中行政編制96人、事業(yè)編制10人;實有人員99人,其中行政90人、事業(yè)9人。單位管理的離退休人員46人。

    檢察院一.png

    (五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

    截至2017年底,本單位共有車輛15輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)。2017年當(dāng)年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺(套);購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺(套)。

    二、2017年度部門決算公開表

    1、2017年部門決算收支總表。

    2、2017年部門決算收入總表。

    3、2017年部門決算支出總表。

    4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

    5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

    6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟分類科目)。

    7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

    8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟分類科目)。

    9、2017年部門決算政府性基金收支表。

    10、2017年部門決算項目支出表。

    11、2017年部門決算政府采購情況表。

    12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

    三、部門決算情況說明

    (一)2017年度收入支出決算總體情況

    2017年收入1927.85萬元,,較上年下降8.41%,其主要原因是上年有臨時辦案用房支出,本年無;支出1927.85萬元,較上年下降8.41%,其主要原因是上年有臨時辦案用房支出,本年無。

    1、收入總計1927.85萬元。包括:

    (1)一般公共預(yù)算財政撥款收入1771.09萬元,為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款,與上年對比增加8.65%,增加原因是人員增資。

    (2)政府性基金收入0萬元,我院未涉及相關(guān)基金收入,與上年對比無增減變化,上年度政府性基金收入0萬元。

    (3)事業(yè)收入0萬元,我院未涉及開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,與上年對比無增減變化,上年度事業(yè)收入0萬元。

    (4)經(jīng)營收入0萬元,我院未涉及開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,與上年對比無增減變化,上年度經(jīng)營收入0萬元。

    (5)其他收入0.25萬元,為單位取得的除財政撥款收入以外的其他收入,與上年對比減少99.9%。減少原因是上年有臨時辦案用房支出,本年無。

    (6)用事業(yè)基金彌補收支差額0元,主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

    (7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余156.51萬元,為以前年度尚未列支,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    檢察院二.png

    2、支出總計1927.85萬元,包括:

    (1)基本支出1575.31萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出1149.61萬元,對個人和家庭的補助支出218.80萬元,商品和服務(wù)支出206.9萬元。與上年同期相比,工資福利支出增加38%,是因為司法改革增資。對個人和家庭的補助支出減少26.08%,是因為實行養(yǎng)老制度改革。商品和服務(wù)支出減少45.84%,是因為2016年有專案費支出,2017年無。

    (2)項目支出174.11萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,包括中央轉(zhuǎn)移支付辦案費及裝備購置費項目174.11萬元。比上年支出減少60%,主要是因為上年有臨時辦案用房支出,本年無。

    (3)經(jīng)營支出0萬元,我院未涉及相關(guān)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,與上年對比無增減變化,上年度經(jīng)營支出0萬元。

    (4)對附屬單位補助支出0萬元,我院無相關(guān)附屬單位,與上年對比無增減變化情況,上年度對附屬單位補助支出0萬元。

    (5)結(jié)余分配0萬元,我院行政單位,并無事業(yè)基金。

    (6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余178.43萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    檢察院三.png

    (二)財政撥款收入支出決算情況說明

    1、財政撥款收入支出決算總體情況。

    2017年財政撥款收入1771.09萬元,與上年對比增加8.65%,增加原因是人員增資。支出1749.17萬元,與上年對比減少7.3%,主要是因為單位廣泛開展節(jié)約運行。其中:基本支出1575.06萬元,與上年對比減少5.49%,主要是因為2016年有專案費支出,2017年無。項目支出174.11萬元,與上年對比減少27.15%,主要原因是減少設(shè)備購置。

    2、財政撥款支出決算具體情況。

    2017年財政撥款支出1749.17萬元,其中

    (1)公共安全支出1480.26萬元,與上年對比增加12.48%,主要原因是司法制度改革人員增資。公共安全支出分為基本支出1306.15萬元和項目支出174.11萬元,其中基本支出分為人員經(jīng)費支出1099.5萬元,公用經(jīng)費支出為206.65萬元。

    (2)社會保障和就業(yè)支出184.53萬元,減少11.48%,主要原因是實行養(yǎng)老制度改革,減少退休支出。其中歸口管理的行政單位離退休支出為125.41萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出為59.12萬元。

    (3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.02萬元,其中醫(yī)療費為21.02萬元。與去年對比增加11.22%,主要是醫(yī)?;鶖?shù)升高,醫(yī)保費用增加。

    3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

    (1)人員經(jīng)費1368.41萬元,較去年同比增加21.12%,主要原因是司法改革人員增資。其中基本工資為664.66萬元,津貼補貼為289.73萬元,獎金為1.51萬元,其他社會保障繳費額為22.43萬元,績效工資為6.85萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費金額為59.12萬元,其他工資福利支出數(shù)為105.31萬元,退休費為125.41萬元,生活補助為1.18萬元,醫(yī)療費21.02萬元,住房公積金為63.36萬元,采暖補貼為7.84萬元。

    (2)公用經(jīng)費206.65萬元,去年同比減少43.06%,主要原因是2016年有專案費支出,2017年無。其中辦公費40.57萬元,印刷費1.52萬元,咨詢費0.50萬元,水費6.85萬元,電費19.21萬元,郵電費2.08萬元,取暖費17.37萬元,差旅費14.20萬元,培訓(xùn)費2.01萬元,公務(wù)接待費0.35萬元,勞務(wù)費1.98萬元,工會經(jīng)費14.54萬元,福利費9.11萬元,其他交通費用73.00萬元,其他商品和服務(wù)支出3.34萬元。

    4、政府性基金財政撥款收支情況說明

    本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。

    5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

    本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支

    (三)2017年部門決算項目支出表

    2017年度部門決算項目支出合計174.11萬元,其中中央轉(zhuǎn)移支付辦案費支出137.09萬元,辦公設(shè)備購置及網(wǎng)絡(luò)軟件更新37.02萬元。與上年對比減少60.16%,主要是2016年有臨時辦案用房項目支出,2017年無。

    (四)2017年部門決算政府采購情況表

    本部門2017年度未涉及政府采購支出,并已公開空表。

    (五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

    2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出54.06萬元,較去年同比下降18%,主要原因為公務(wù)用車及學(xué)習(xí)交流減少。其中,公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車運行維護費53.71萬元,公務(wù)接待費0.35萬元。,

    1、因公出國(境)費用支出情況

    2017年度我單位無因公出國,同比上年無增減變化,原因為上年度無因公出國。

    2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

    2017年公務(wù)用車購置為0輛,公務(wù)用車運行維護支出53.71萬元,較去年同比下降12.67%,主要用于公務(wù)用車日常的維護與保養(yǎng)。

    3、公務(wù)接待費支出情況

    公務(wù)接待費用支出0.35萬元,與去年同期持平,原因為厲行節(jié)約成本,合理安排支出,嚴(yán)控公務(wù)接待費用,其中累計接待14批次70人,上級來院檢查5次30人,其他縣院來我院學(xué)習(xí)參觀9次40人。

    4、培訓(xùn)費支出情況

    培訓(xùn)費支出2.01萬元,較去年同比增加1.67萬元,原因為外出培訓(xùn)次數(shù)增加。

    5、會議費支出情況

    會議費支出0萬元,較去年同比增減無變化,上年度未有支出。原因為合理安排費用,嚴(yán)控會議支出。

    (六) 機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機關(guān)運行情況:本年機關(guān)運行經(jīng)費支出206.65萬元,較上年363.36萬元減少156.71萬元,同比下降43.13%,主要是壓縮經(jīng)費,其中:辦公費40.57萬元,印刷費1.52萬元,郵電費2.08萬元,差旅費14.2萬元,培訓(xùn)費2.01萬元,公務(wù)接待費0.35萬元,勞務(wù)費1.98萬元,委托業(yè)務(wù)費0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元,其他交通費73萬元。

    四、專業(yè)名詞解釋

    1、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

    2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

    3、“三公”經(jīng)費:指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

    4、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

    五、2017年度部門績效管理情況說明

    本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

    附件 :2017年檢察院決算公開表.xls

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    ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2018年9月28日

    ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?