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    渭南市臨渭區(qū)人民法院

    渭南市臨渭區(qū)人民法院2017年度部門決算說明

    渭南市臨渭區(qū)人民法院

    2017年度部門決算說明

    一、部門概況

    (一)部門主要職責

    擔負著臨渭區(qū)、高新區(qū)、經(jīng)開區(qū)共1221平方公里、百萬人口的案件審判和執(zhí)行工作。

    (二)2017年度部門工作完成情況

    1、忠實履行職責,努力維護公平正義。

    2、強化司法為民,滿足群眾司法要求。

    3、主動擔當作為,抓好重點工作落實。

    4、加強隊伍建設,培養(yǎng)司法公信。

    (三)部門決算單位構成

    渭南市臨渭區(qū)人民法院設行政單位1個;無事業(yè)單位等。

    納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有1個,詳細情況見下表:

    序號

    單位名稱

    單位性質(zhì)

    1

    渭南市臨渭區(qū)人民法院(機關)

    行政單位

    (四)部門人員情況說明

    截止2017年底,本部門人員編制137人;實有人員137人,其中行政130人、。單位管理工勤人員7人。離退休人員66人。

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    (五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

    截至2017年底,本部門所屬預算單位共有車輛17輛;無單價50萬元以上的通用設備、單價100萬元以上的通用設備。2017年當年未購置車輛

    二、2017年度部門決算公開表

    1、2017年部門決算收支總表。

    2、2017年部門決算收入總表。

    3、2017年部門決算支出總表。

    4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

    5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)。

    6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。

    7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按功能分類科目)。

    8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。

    9、2017年部門決算政府性基金收支表。

    10、2017年部門決算項目支出表。

    11、2017年部門決算政府采購情況表。

    12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。

    三、部門決算情況說明

    (一)2017年度收入支出決算總體情況

    2017年收入3289.27萬元,較上年增長37.6%,其主要原因是人員增加,案件數(shù)量增加,相應經(jīng)費收入增加;支出3041.71萬元,較上年增長20.2%,其主要原因是人員增加,案件數(shù)量增加,相應支出經(jīng)費增加。

    1、收入總計3350.44萬元。包括:

       (1)一般公共預算財政撥款收入3289.27萬元,為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款,與上年對比有所增加,主要原因是人員增加,案件數(shù)量增加,相應經(jīng)費增加。

      (2)無政府性基金收入,與上年對比的增減不變。

    (3)無事業(yè)收入,與上年對比的增減不變。

    (4)無經(jīng)營收入,與上年對比的增減不變。

    (5)無其他收入,與上年對比的增減不變。

    (6)無事業(yè)基金彌補收支差額。

    (7)上年結轉(zhuǎn)和結余61.17萬元,為以前年度尚未列支,結轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,

    2、支出總計3350.44萬元,包括:

     ?。?)基本支出2841.71萬元,主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出1627.43萬元,對個人和家庭的補助支出306.74萬元,商品和服務支出萬1107.54元。工資福利支出同比增長52.6%,對個人和家庭補助同比下降1.64%,商品和服務支出同比增長36.6%,因人員增加,司法改革,經(jīng)費增加。

    (2)項目支出200萬元,主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的支出,包括行政運行項目200萬元,與去年相比無變化。

    (3)無經(jīng)營支出,與上年對比無變化。

    (4)無對附屬單位補助支出,與上年對比無變化。

    (5)無結余分配。

    (6)年末結轉(zhuǎn)和結余308.73萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    (二)財政撥款收入支出決算情況說明

      1、財政撥款收入支出決算總體情況。

      2017年度財政撥款收入3289.27萬元,較上年增長 37.6%,其主要原因是人員增加,案件數(shù)量增加,相應經(jīng)費收入增加;支出3041.71萬元,較上年增長20.2%,其主要原因是人員增加,案件數(shù)量增加,相應開支增加。其中:基本支出2841.71萬元,較上年增長21.9%,其主要原因是人員增加,案件數(shù)量增加,相應支出增加;項目支出200萬元,較上年無變化。

    2、財政撥款支出決算具體情況。

    (1)公共安全支出2683.06萬元,較上年增長30.8%,其主要原因是人員增加,案件數(shù)量增加,相應經(jīng)費收入增加。其中行政運行支出1507.44萬元,其他法院支出1175.62萬元。

    (2)社會保障和就業(yè)支出251.1萬元,較上年降低33.7%,其主要原因是人員減少,司法改革,經(jīng)費減少。其中歸口管理的行政單位離退休支出172.71萬元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出78.38萬元。

    (3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.44萬元,較上年增長1.6%,其主要原因是人員增加,相應經(jīng)費增加。

    (4)住房保障支出81.11萬元,較上年增長9.3%,其主要原因是人員增加,相應經(jīng)費增加。

    3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

    (1)人員經(jīng)費1934.17萬元,較上年增長27.3%,其主要原因是人員增加,相應經(jīng)費增加。其中:行政運行支出1507.44萬元,其他法院支出68.08萬元,歸口管理的行政單位離退休支出172.71萬元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出78.38萬元,行政單位醫(yī)療26.44萬元,住房公積金81.11萬元。

    (2)公用經(jīng)費907.54萬元,較上年增長11.9%,其主要原因是人員增加,案件數(shù)量增加,相應經(jīng)費增加。其中:辦公費117.25萬元、印刷費32.92萬元、手續(xù)費0.27萬元、水費15.75萬元、電費24.97萬元、郵電費32.61萬元、取暖費10.59萬元、物業(yè)費3.56萬元、差旅費8.64萬元、維修費70.58萬元、租賃費10.32萬元、培訓費1.97萬元、被裝購置費12.3萬元、勞務費263.01萬元、工會經(jīng)費19.8萬元、福利費11.76萬元、公務用車運行維護費71.1萬元、其他交通費92.97萬元、其他商品和服務支出107.15萬元。

    4、政府性基金財政撥款收支情況說明

    本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表

    5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

    本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

    (三)2017年部門決算項目支出表

    主要反映本部門項目支出決算情況,2017年本部門項目支出200萬元,較上年無變化。主要用于基層法院的運行。

    (四)2017年部門決算政府采購情況表

    2017年本部門政府采購支出總額356.89萬元,其中政府采購貨物類支出356.89萬元,較上年31.65萬元增長325.24萬元,其主要原因是人員增加,貨物年代久遠需更換,以及各基層法院的設備購置。

    (五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況

    2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出71.1萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車運行維護費71.1萬元,公務接待費0萬元。較上年下降0.5%,其主要原因是節(jié)流開支。

    1、因公出國(境)費用支出情況

    2017年度我單位因公出國實際支出0萬元,較去年同比無變化

    2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

    2017年購置車輛0臺;2017年公務用車運行維護支出71.1萬元,較去年同比下降0.5%。主要用于公車運行維護。

    3、公務接待費支出情況

    公務接待費用支出0萬元,較去年同比無變化。

    4、培訓費支出情況

    培訓費支出1.97萬元,較去年同比增長100%,其主要原因是新進人員業(yè)務培訓。

    5、會議費支出情況

    會議費支出0萬元,較去年同比無變化。

    (六)機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況

    2017年本部門本級的機關運行經(jīng)費財政撥款支出907.54萬元,較上年810.42萬元增加97.12萬元,同比上升11.98%,主要是人員增加,案件數(shù)量增加,相應經(jīng)費增加,用于單位正常開支。其中:辦公費117.25萬元、印刷費32.92萬元、手續(xù)費0.27萬元、水費15.75萬元、電費24.97萬元、郵電費32.61萬元、取暖費10.59萬元、物業(yè)費3.56萬元、差旅費8.64萬元、維修費70.58萬元、租賃費10.32萬元、培訓費1.97萬元、被裝購置費12.3萬元、勞務費263.01萬元、工會經(jīng)費19.8萬元、福利費11.76萬元、公務用車運行維護費71.1萬元、其他交通費92.97萬元、其他商品和服務支出107.15萬元。

    四、專業(yè)名詞解釋

    1、基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

    2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

    3、“三公”經(jīng)費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

    4、機關運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

    五、2017年度部門績效管理情況說明

    本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。

    附件2-2017年決算公開表.xls