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    臨渭區(qū)人社局

    臨渭區(qū)人社局2017年度部門決算公開

    臨渭區(qū)人社局

    2017年度部門決算公開

    一、部門概況

    (一)部門主要職責(zé)

    主要職責(zé):貫徹執(zhí)行中、省、市有關(guān)人力資源和社會保障方面的方針政策與法律、法規(guī);制定全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃及相關(guān)規(guī)范性文件,并監(jiān)督組織實施。

    (二)2017年度部門工作完成情況

    脫貧為抓手

    一是以就業(yè)真落實各項就業(yè)政策。全區(qū)城鎮(zhèn)新增就業(yè)9368人,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為2.7%。共開展就業(yè)培訓(xùn)45期培訓(xùn)2200人,被征地農(nóng)民培訓(xùn)30期1500人,開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)32期培訓(xùn)800人。辦理小額擔(dān)保貸款1057戶,發(fā)放貸款8668萬元,帶動3200余人就業(yè)。農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)14.02萬人,年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)收入37億元超額完成了上級下達(dá)的就業(yè)創(chuàng)業(yè)各項指標(biāo)任務(wù)。其中貧困勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)5700人,貧困勞動力創(chuàng)業(yè)570人,共組織建檔立卡貧困戶開展就業(yè)技能培訓(xùn)1629人,公益性崗位安置貧困人員1061人。

    二是社會保障體系不斷完善。職工醫(yī)保參保3.55萬人,征繳基金6696萬元。城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險參保繳費(fèi)7.5萬人。失業(yè)、工傷、生育保險累計參保分別達(dá)到2.1萬、2.1萬、1.3萬人,凈擴(kuò)面分別完成230人、450人、204人。率先在下邽鎮(zhèn)柳園村、吝店鎮(zhèn)李十三村開展城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險“提檔繳費(fèi)”試點(diǎn),2017年全區(qū)參保33.9萬人,其中繳費(fèi)24.2萬人,收繳保費(fèi)5474.6萬元,全面完成了上級下達(dá)的參保擴(kuò)面和基金征繳任務(wù)。

    三是人事人才管理更加規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行凡進(jìn)必考制度,強(qiáng)化人才隊伍建設(shè),圓滿完成了事業(yè)單位工作人員招聘任務(wù)。

    積極做好人才公共服務(wù)工作,組織131人參加2017年高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí),全年新增應(yīng)屆高校畢業(yè)生代理3100人。做好外國智力引進(jìn)工作,積極為我區(qū)引入德國“睡眠障礙”專家,在渭南市精神衛(wèi)生中心、渭南市第二醫(yī)院和渭南市第一醫(yī)院進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和經(jīng)驗交流,提升我區(qū)醫(yī)護(hù)人員的學(xué)術(shù)水平和業(yè)務(wù)能力。

    四是營造和諧勞動環(huán)境。全年共主動監(jiān)督巡查用人單位476家,補(bǔ)簽勞動合同1700余份,處理舉報投訴案件350余起,處理群體突發(fā)事件56起,涉及勞動者5000余人,依法清退童工8人,追討農(nóng)民工工資2100萬元,切實維護(hù)了勞動者合法權(quán)益。

    突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌推進(jìn),基層黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、信訪穩(wěn)定、扶貧包聯(lián)等各項工作順利完成。

    (三)部門決算單位構(gòu)成

    臨渭區(qū)人社局設(shè)行政單位1個;事業(yè)單位3個,其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個、財政補(bǔ)助事業(yè)單位1個、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位0個。

    納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有4個,詳細(xì)情況見下表:

    序號

    單位名稱

    單位性質(zhì)

    1

    區(qū)人社局機(jī)關(guān)

    行政單位

    2

    區(qū)居保辦

    參照公務(wù)員管理事業(yè)單位

    3

    區(qū)社保中心

    參照公務(wù)員管理事業(yè)單位

    4

    渭南技工學(xué)校

    財政補(bǔ)助事業(yè)單位

    (四)部門人員情況說明

    截止2017年底,本部門人員編制165人,其中行政編制64人、事業(yè)編制101人;實有人員182人,其中行政53人、事業(yè)129人。單位管理的離退休人員37人。

    (五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

    示例:截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛3輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)。2017年當(dāng)年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺(套);購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺(套)。

    二、2017年度部門決算公開表(包含封面與目錄)

    1、2017年部門決算收支總表。

    2、2017年部門決算收入總表。

    3、2017年部門決算支出總表。

    4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

    5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

    6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

    72017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

    82017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

    9、2017年部門決算政府性基金收支表。

    102017年部門決算項目支出表。

    112017年部門決算政府采購情況表。

    122017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

    三、部門決算情況說明

    (一)2017年度收入支出決算總體情況

    2017年收入4122.89萬元,2016年收入3308.88萬元。較上年增長814.01萬元,比例24.6%,其主要原因是社保基金增加;支出3637.6萬元,2016年3308.88萬元,較上年增,328.73萬元,比例9.93%,其主要原因是社?;鹬С黾哟?。

    1、收入總計4122.89萬元。包括:

    (1)一般公共預(yù)算財政撥款收入4121.02 萬元,為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款,與上年對比的增減變化情況及變化原因。2016年收入3284.66萬元。較上年增長836.36萬元,比例25.46%,其主要原因是社?;鹪黾?;

    (2)政府性基金收入0萬元,本單位無政府性基金

    (3)事業(yè)收入0萬元,本單位無事業(yè)收入

    (4)經(jīng)營收入0萬元,本單位無經(jīng)營收入

    (5)其他收入1.87萬元,為預(yù)算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。其中利息收入,與上年對比減少6.35 萬元,原因是支出加大沉淀資金減少。

    6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元,本單位無事業(yè)基金收入,所以不存在這種情況。

    (7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元, 以前年度無結(jié)余。

    2、支出總計3637.6萬元,包括:

    (1)基本支出3213.11萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出, 1288.86萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出1620.54萬元,商品和服務(wù)支出303.71萬元。2016年基本支出3239.88萬元,其中,2016年工資福利支出1151.44 萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出1748.41 萬元,商品和服務(wù)支出366.09萬元,

    與上年對比基本支出減少26.77萬元,比例-0.83%,財政撥款減少,其中,2016年工資福利支出增加137.42 萬元,增長11.93%,原因是人員和工資增加。對個人和家庭的補(bǔ)助支出-127.87萬元,原因是2017年下半年退休人員工資由樣板發(fā)放,商品和服務(wù)支出-62.38萬元,比例-17.04%,財政撥款減少,公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

    (2)項目支出424.5萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出

    單位(項目)名稱

    項目金額

    項目金額

    項目簡介

    增減額

    比例%

    原因

    年份

    2016

    2017年 

    合計

    69

    424.50

    355.5

    515.22

    專項資金增加

    區(qū)人社局

    24.90

    振興計劃獎金

    24.9

    100

    專項資金增加

    區(qū)人社局

    55.20

    大中專畢業(yè)生見習(xí)補(bǔ)貼

    55.2

    100

    專項資金增加

    區(qū)人社局

    45.98

    自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部冬季取暖費(fèi)、獨(dú)生子女補(bǔ)助金等

    45.98

    100

    專項資金增加

    區(qū)人社局

    30

    基層勞保建設(shè)項目支出

    -30

    -100

    專項資金取消

    渭南技工學(xué)校

    3

    辦公費(fèi)

    -3

    -100

    納入基本支出

    社保中心

    271.22

    離休干部醫(yī)療費(fèi)

    271.22

    100

    去年列入基本支出

    社保中心

    20

    24.49

    復(fù)員軍人醫(yī)療保險

    4.49

    22.45

    標(biāo)準(zhǔn)提高

    區(qū)居保辦

    16

    被征地農(nóng)民工補(bǔ)償款

    -16

    -100

    專項資金取消

    區(qū)居保辦

    2.70

    城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險補(bǔ)助

    2.7

    100

    專項資金增加

    (3)經(jīng)營支出0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,與上年對比的增減變化情況及變化原因。

    (4)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,主要是所屬事業(yè)單位用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出,與上年對比的增減變化情況及變化原因。

    (5)結(jié)余分配0萬元,主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。

    (6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余485.28萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    (二)財政撥款收入支出決算情況說明 

    2017年收入4122.89萬元,2016年收入3308.88萬元。較上年增長814.01萬元,比例24.6%,其主要原因是社?;鹪黾?;支出3637.6萬元,2016年3308.88萬元,較上年增,328.73萬元,比例9.93%,其主要原因是社?;鹬С黾哟蟆?017年度財政撥款支出3635.74萬元,其中:基本支出3211.24萬元,項目支出424.5萬元,2016年度財政撥款支出3284.66萬元,其中:基本支出3231.66 萬元,項目支出69萬元,與上年對比,總支出增加836.36萬元,較去年增加25.46%,原因社保基金增加。其中,基本支出減少20.42萬元,比例-0.83%,財政撥款減少,項目支出增加355.5萬元,增加515.22%,原因社?;鹪黾?。

    2財政撥款支出決算具體情況。(按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說明)。

    (1)一般公共服務(wù)支出27.9萬元。

    科目名稱

    2017年

    2016年

    比例%

    原因

    201

    一般公共服務(wù)支出

    27.90

    0

    100

    財政無安排

    20103

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

    3.00

    0

    100

    財政無安排

    2010301

    行政運(yùn)行

    3.00

    0

    100

    財政無安排

    20110

    人力資源事務(wù)

    24.90

    0

    100

    財政無安排

    2011099

    其他人力資源事務(wù)支出

    24.90

    0

    100

    財政無安排

    (2)教育支出422.18萬元,

    科目名稱

    2017年

    2016年

    比例%

    原因

    205

    教育支出

    422.18

    524.73

    -19.54

    人員減少

    20503

    職業(yè)教育

    422.18

    524.73

    -19.54

    人員減少

    2050303

    技校教育

    422.18

    524.73

    -19.54

    人員減少

    (3)社會保障和就業(yè)支出2770.64萬元。

    科目名稱

    2017年

    2016年

    比例%

    原因

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    2770.64

    2531.88

    9.43

    人員增加經(jīng)費(fèi)加大

    20801

    人力資源和社會保障管理事務(wù)

    1,083.25

    931.82

    16.25

    人員增加經(jīng)費(fèi)加大

    2080101

    行政運(yùn)行

    581.33

    711.2

    -18.26

    公用經(jīng)費(fèi)減少

    2080107

    社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)

    450.58

    0

    100

    2016年財政無安排

    2080109

    社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)

    44.84

    220.62

    -79.68

    科目設(shè)置不一致

    2080199

    其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出

    6.50

    0

    100

    2016年財政無安排

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    198.79

    186.09

    6.82

    退休人員調(diào)資

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    44.59

    100.17

    -55.49

    2017年下半年退休人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放

    2080502

    事業(yè)單位離退休

    63.02

    85.92

    -26.65

    2017年下半年退休人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放

    2080505

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出★

    91.18

    0

    100

    2017年下半年退休人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放

    20807

    就業(yè)補(bǔ)助

    55.20

    130

    -57.54

    此項支出安排減少

    2080799

    其他就業(yè)補(bǔ)助支出

    55.20

    130

    -57.54

    此項支出安排減少

    20808

    撫恤

    24.02

    0

    2016年無死亡人員

    2080801

    死亡撫恤

    24.02

    0

    2016年無死亡人員

    20899

    其他社會保障和就業(yè)支出

    1,409.38

    1283.97

    9.77

    社?;鹪黾?/p>

    2089901

    其他社會保障和就業(yè)支出

    1,409.38

    1283.97

    9.77

    社?;鹪黾?/p>

    (4)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出307.02萬元。

    科目名稱

    2017年

    2016年

    比例%

    原因

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    307.02

    108.93

    181.85

    社?;鹪黾?/p>

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療★

    307.02

    108.93

    181.85

    社?;鹪黾?/p>

    2101101

    行政單位醫(yī)療★

    281.99

    91.93

    206.74

    社保基金增加

    2101102

    事業(yè)單位醫(yī)療★

    25.03

    17

    47.24

    社?;鹪黾?/p>

    (5)住房保障支出

    科目名稱

    2017年

    2016年

    比例%

    原因

    221

    住房保障支出

    107.98

    100.41

    7.54

    調(diào)資及人員增加

    22102

    住房改革支出

    107.98

    100.41

    7.54

    調(diào)資及人員增加

    2210201

    住房公積金

    107.98

    100.41

    7.54

    調(diào)資及人員增加

    3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。(按人員經(jīng)費(fèi)和共用經(jīng)費(fèi)分別進(jìn)行說明)。

    人員經(jīng)費(fèi)2909.4萬元。其中:工資福利支出1288.86萬元

    科目名稱

    2017年

    2016年

    比例%

    原因

    301

    工資福利支出

    1,288.86

    1151.44

    1193

    調(diào)資及人員增加

    30101

    基本工資

    631.42

    600.62

    5.13

    調(diào)資及人員增加

    30102

    津貼補(bǔ)貼

    500.80

    517.89

    -3.3

    有退休人員

    30103

    獎金

    29.50

    0

    100

    振興計劃獎金

    30104

    其他社會保障繳費(fèi)

    35.80

    32.93

    8.72

    醫(yī)保費(fèi)增加

    30106

    伙食補(bǔ)助費(fèi)

    0.16

    0

    100

    加班工作餐

    30108

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)

    91.18

    0

    100

    2017年下半年退休人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放

    對個人和家庭補(bǔ)助支出1620.54萬元

    科目名稱

    2017年

    2016年

    比例%

    原因

    303

    對個人和家庭的補(bǔ)助

    1,620.54

    1748.41

    -7.31

    2017年下半年退休人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放

    30301

    離休費(fèi)

    4.71

    4.11

    14.60

    增加離休費(fèi)

    30302

    退休費(fèi)

    56.61

    92.58

    -38.85

    2017年下半年退休人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放

    30304

    撫恤金

    24.02

    0

    100

    2016年無死亡人員

    30305

    生活補(bǔ)助

    1,386.22

    1359.42

    1.97

    2017年下半年退休人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放

    30306

    救濟(jì)費(fèi)

    4.47

    0

    100

    2016年無此項支出

    30307

    醫(yī)療費(fèi)

    4.80

    78.55

    -93.89

    含社?;?/p>

    30308

    助學(xué)金

    23.98

    89.65

    -73.25

    助學(xué)金撥款減少

    303011

    住房公積金

    107.98

    100.41

    7.54

    調(diào)資及人員增加

    303014

    采暖補(bǔ)貼

    7.76

    23.7

    -67.26

    2017年下屬單位此項支出未于工資分離

    公用經(jīng)費(fèi)301.84萬元。

    科目名稱

    2017年

    2016年

    比例%

    原因

    302

    商品和服務(wù)支出

    301.84

    366.09

    -17.55

    壓縮公務(wù)經(jīng)費(fèi),財政撥款減少

    30201

    辦公費(fèi)

    47.21

    49.73

    -5.07

    壓縮公務(wù)經(jīng)費(fèi),財政撥款減少

    30202

    印刷費(fèi)

    15.22

    31.03

    -50.95

    壓縮公務(wù)經(jīng)費(fèi),財政撥款減少

    30203

    咨詢費(fèi)

    6.55

    0

    100

    2016年無此項支出

    30204

    手續(xù)費(fèi)

    2.82

    6.24

    -54.81

    壓縮公務(wù)經(jīng)費(fèi),財政撥款減少

    30205

    水費(fèi)

    4.75

    4.5

    5.56

    兩年基本持平

    30206

    電費(fèi)

    13.51

    14.03

    -3.71

    兩年基本持平

    30207

    郵電費(fèi)

    2.85

    4.13

    -30.99

    壓縮公務(wù)經(jīng)費(fèi),財政撥款減少

    30208

    取暖費(fèi)

    8.08

    9.25

    -12.65

    壓縮公務(wù)經(jīng)費(fèi),財政撥款減少

    30209

    物業(yè)管理費(fèi)

    11.77

    2.7

    335.93

    二級單位物業(yè)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高

    302011

    差旅費(fèi)

    14.42

    10.22

    41.10

    扶貧下鄉(xiāng)補(bǔ)助增加

    302013

    維修費(fèi)

    5.66

    1.71

    230.99

    因鍋爐及管道年久失修所致

    302015

    會議費(fèi)

    0.10

    0

    100

    2016年無此項支出

    302016

    培訓(xùn)費(fèi)

    2.22

    34.5

    -93.57

    壓縮公務(wù)經(jīng)費(fèi),財政撥款減少

    302017

    公務(wù)接待費(fèi)

    1.74

    1.74

    0

    302018

    專用材料費(fèi)

    4.87

    30

    -83.77

    壓縮公務(wù)經(jīng)費(fèi),財政撥款減少

    302026

    勞務(wù)費(fèi)

    6.77

    14.5

    -53.31

    壓縮公務(wù)經(jīng)費(fèi),財政撥款減少

    302027

    委托業(yè)務(wù)費(fèi)

    40.48

    81

    -50.02

    2017年招錄考試減少

    302028

    工會經(jīng)費(fèi)

    3.56

    0

    100

    2016年無此項支出

    302029

    福利費(fèi)

    1.95

    0

    100

    2016年無此項支出

    302031

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

    20.48

    20.48

    0.00

    302039

    其他交通費(fèi)

    86.82

    50.32

    72.54

    人員增加標(biāo)準(zhǔn)提高

    4、政府性基金財政撥款收支情況說明

    本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。

    5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

    本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

    (三)2017年部門決算項目支出表

    本年支出424.5萬元,上年支出69萬元。比上年增加355.5萬元。增長比例515.22%。原因是社保參保人數(shù)增加,社?;鸺哟蟆?/p>

    (四)2017年部門決算政府采購情況表

    2017年本部門政府采購支出總額0萬元,其中政府采購貨物類支出0萬元、政府采購服務(wù)類支出0萬元、政府采購工程類支出0萬元。本部門2017年無政府采購支出;2016年無政府采購支出,本部門政府采購無變化。

    (五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

    2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出22.22萬元,其中,因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.48萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.74萬元。與2016年持平

    1、因公出國(境)費(fèi)用支出情況

    2017年度我單位因公出國實際支出0萬元,較去年同比下降(增加)0%;因公出國境團(tuán)組共0批,0人次,團(tuán)組批次和人數(shù)分別同比下降(增加)0%和0%。沒有此項支出。

    2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

    2017年購置車輛0臺,經(jīng)費(fèi)支出0萬元,2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出20.48萬元,較去年同比下降0%。主要用于車輛日常維護(hù)和油費(fèi)。

    3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

    公務(wù)接待費(fèi)用支出1.74萬元,較去年同比下降(增加)4.7 %,累計接待30批次、303人。其中:2016年318人次原因是執(zhí)行八項規(guī)定,減少接待。

    4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

    培訓(xùn)費(fèi)支出2.22萬元,2016年34.5萬元,較去年同比下降32.28萬元,比例-93.57%。原因以前年度工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)較多,2017年在保證正常工作開展的情況下,壓縮費(fèi)用開支。

    5、會議費(fèi)支出情況

    會議費(fèi)支出0.1萬元,較去年同比增加100%。

    (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況:

    2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)581.36萬元,2016年396.36萬元,增加額185萬元,增加46.67%。工資及福利支出386.99萬元,上年300.94萬元,增加額86.05萬元,增加28.59%。其中:基本工資189.3萬元,上年162.32萬元,增加額26.98萬元,增加16.62%。津補(bǔ)貼168.11萬元,上年138.62萬元,增加額29.49萬元,增加21.27%。獎金29.42萬元,上年為零.伙食補(bǔ)助費(fèi)0.16萬元,上年為零.增長原因為人員增加,調(diào)資提高標(biāo)準(zhǔn)。商品和服務(wù)支出2017年176.33萬元,2016年91.5萬元,增加額84.83萬元,增加92.71%。主要是交通補(bǔ)貼提高標(biāo)準(zhǔn)。其中,辦公費(fèi)29.97萬元,2016年11.13萬元,增加額18.84萬元,增加169.27%。本年工作量加大支出加大。印刷費(fèi)6.49萬元,2016年9.41萬元,減少額2.92萬元,減少31.03%。壓縮此項經(jīng)費(fèi)支出減少,咨詢費(fèi)6.55萬元,上年無支出,本年招聘高層次人才支出。手續(xù)費(fèi)2.82萬元,2016年6.1萬元,減少額3.28萬元,減少53.77%。壓縮此項經(jīng)費(fèi)支出減少,水費(fèi)1.91萬元,2016年1.8萬元,增加額0.11萬元,基本持平。電費(fèi)6.01萬元,2016年4.

    53萬元,增加額1.48萬元,增加32.67%。兩年變化不大。郵電費(fèi)1.02萬元,2016年2.69萬元,減少額1.67萬元,減少62.08%。減少傳送文件量。取暖費(fèi)8.08萬元,2016年9.25萬元,減少額1.17萬元,減少12.65%。節(jié)約能源減少開支。差旅費(fèi)11.2萬元,2016年6.46萬元,增加額4.74萬元,增加73.37%。本年扶貧下鄉(xiāng)補(bǔ)助增加。維修費(fèi)4.63萬元,2016年0.09萬元,增加額4.54萬元,增長5044.44%。

    因鍋爐及管道年久失修。會議費(fèi)0.1萬元,上年無支出,增長100%。培訓(xùn)費(fèi)2.22萬元,上年無支出,增長100%。公務(wù)接待費(fèi)0.55萬元,2016年0.55萬元,兩年持平。專用材料

    4.87萬元,上年無支出,增長100%。因監(jiān)察大隊購服裝。勞務(wù)費(fèi)0.27萬元,2016年13萬元,減少額12.73萬元,減少97.92%,本年此項支出減少,委托業(yè)務(wù)費(fèi)40.48萬元,上年無支出,增長100%。此項為本年招聘高層次人才支出。工會經(jīng)費(fèi)3.56萬元,上年無支出,增長100%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元,2016年3萬元,增加額1萬元,增長33.33%。本年扶貧下鄉(xiāng)租車增加。其他交通費(fèi)41.58萬元,2016年23.5萬元,增加額18.08萬元,增長76.94%。2017年人員增加標(biāo)準(zhǔn)提高。對個人和家庭補(bǔ)助支出18.04萬元,2016年3.92萬元,增加額14.12萬元,增長360.2%。支出經(jīng)濟(jì)科目增加.采暖補(bǔ)貼7.76萬元,2016年3.92萬元,增加額3.84萬元,增長97.96%。

    標(biāo)準(zhǔn)提高.生活補(bǔ)助1.01萬元,上年無支出,增長100%。救濟(jì)金4.47萬元,上年無支出,增長100%。醫(yī)療費(fèi)4.8萬元,上年無支出,增長100%。2016年未安排。

    四、專業(yè)名詞解釋

    1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

    2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

    3、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

    4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

    五、2017年度部門績效管理情況說明

    本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項支出績效自評。