一、本部門主要職責
(一)貫徹執(zhí)行國家財政、稅收法律、法規(guī)、政策,草擬區(qū)財政預算、地方稅務、財務、會計、國有資產管理等方面的規(guī)章制度,并按規(guī)定報請批準后監(jiān)督執(zhí)行。
(二)根據本區(qū)國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展計劃,編制并組織執(zhí)行政府一般公共預算、國有資產經營預算、社會保障預算和政府性基金預算;檢查預算執(zhí)行情況,編制年度決算。
(三)管理本區(qū)各項地方稅收和其他財政收入,并負責地方稅政管理;按照規(guī)定的權限,審查上報本區(qū)地方稅收的減免事項。
(四)負責管理基本建設財務,對區(qū)級重大建設項目資金使用進行監(jiān)督檢查。
(五)負責管理本區(qū)工交、商貿、農業(yè)、文教、衛(wèi)生、科技等事業(yè)費,管理行政經費、管理區(qū)級檢法司經費及財務管理工作。
(六)負責區(qū)級機關的行政經費管理、國有資產管理、基本建設計劃的審批;負責區(qū)級機關土地、房產、車輛、設施和辦公設備的配備、調撥、清查登記、監(jiān)督檢查。
(七)負責監(jiān)督管理本區(qū)國家撥給的轉移支付資金、扶貧資金、老區(qū)建設資金、農業(yè)綜合開發(fā)資金等專項資金的使用。
(八)負責本區(qū)行政事業(yè)性收費、罰沒收入和其他應當上繳本級財政的收入,安排罰沒的拍賣處理工作。
(九)統(tǒng)一管理政府內外債務;規(guī)范、完善彩票管理制度和發(fā)行計劃,監(jiān)管彩票發(fā)行;管理世界銀行對本區(qū)貸款項目的財務工作。
(十)負責本區(qū)預算外資金和非稅收入的財務管理工作。
(十一)管理區(qū)級財政社會保障支出;規(guī)范和完善本區(qū)社會保障資金財務管理制度,組織實施對社會保障資金使用的財政監(jiān)督。
(十二)負責全區(qū)會計事務管理工作;管理指導全區(qū)會計集中核算工作。
(十三)負責對各街鎮(zhèn)財政收支和區(qū)級各部門的財務活動及其執(zhí)行財政政策、法令等情況進行經常性的監(jiān)督檢查。
(十四)負責全區(qū)財政供養(yǎng)人員工資的統(tǒng)發(fā)和管理工作。
(十五)負責對全區(qū)行政機關和財政供給經費的事業(yè)單位購置專項商品實施有效的控制和管理。
(十六)牽頭負責農村綜合改革各項工作,協(xié)調組織街鎮(zhèn)機構改革、教育體制改革、區(qū)鄉(xiāng)財政體制改革和村級公益事業(yè)“一事一議”財政獎補工作。
(十七)負責全區(qū)財政系統(tǒng)信息化及“金財工程”建設,組織實施全區(qū)“金財工程”建設工作人員的專業(yè)技術培訓工作。
(十八)加強財政管理體制建設,形成統(tǒng)一透明規(guī)范的財政轉移支付制度;加強推進基本公共服務均等化和主體功能區(qū)建設,進一步完善公共財政體系。
(十九)加強對政府投資項目預算執(zhí)行情況的評估和審查。
(二十)負責農業(yè)綜合開發(fā)工作。
(二十一)負責惠民“一折通”發(fā)放和管理工作。
(二十二)承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二、部門機構設置情況
區(qū)財政局內設14個股室:黨政辦公室、預算管理股、工資辦、事業(yè)財務管理股、社會保障股、綜合計劃股、農業(yè)財務管理股、財源稅政股、經濟建設股、會計事務管理股、農業(yè)綜合開發(fā)辦公室(正科)、國庫股、政府采購管理股、監(jiān)察室。
部門機構設置情況表
單位名稱 | 單位 性質 | 經費管理方式 | 人員編制數 | 實有在職人數 | 離退休人數 | 辦公用房面積(平方米) | 實有車輛數(輛) |
合計 | 175 | 175 | 58 | 3579 | |||
主管局名稱 | 行政 | 全額 | 27 | 27 | 10 | 520 | |
二級單位名稱 | 事業(yè) | 全額 | 148 | 148 | 48 | 3059 |
三、預算收支增減變化及運行經費安排等情況說明
????1、預算收支增減變化情況說明:2017年我局因調資預算數額加大,社保繳費與公積金繳費也因調資而加大,2017 年預算經費1963.38萬元,較上年增加89.58萬元,增長為4.78%。
?????2、2017年機關運行經費說明:辦公費6萬元、印刷費2萬元、水費4萬元、電費8萬元、物業(yè)管理費1.52萬元、差旅費27.6萬元、維護費1.38萬元、會議費2萬元、培訓費8萬元、公務接待費0.5萬元、公務用車運行維護費3萬元、其他交通費用69.48萬元。2017年政府采購計劃為電腦10萬元,打印機3萬元,辦公家具2萬元。
四:預算科目的文字解釋
一、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。
二、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入,主要是指存款利息收入等。
三、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項): 指財政局行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
四、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包 括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常公務支出。
五、社會保障和就業(yè)支出:指為離退休人員提供退休工資的支出。
六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境) 費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
五、部門收支總體情況表(附后)
1.部門收支總體情況表
2.2017年部門收入總表
3.2017年部門支出總表
4.2017年財政撥款收支總體情況表
5.2017年部門預算一般公共預算支出明細表(按功能科目分)
6.2017年部門預算一般公共預算支出明細表(按經濟科目分)
7.2017年部門預算一般公共預算基本支出情況表
8.2017年部門預算項目支出預算表
9.2017年部門預算政府性基金收支表
10.2017年“三公”經費支出預算表
臨渭區(qū)財政局
2017年2月8日