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    共青團渭南市臨渭區(qū)委

    共青團渭南市臨渭區(qū)委2017年部門預算公開情況

    共青團渭南市臨渭區(qū)委

    2017年部門預算公開情況

    一、部門主要職責

    共青團臨渭區(qū)委是區(qū)委領(lǐng)導下的全區(qū)共青團組織的領(lǐng)導機關(guān)。主要職責有:

    1、領(lǐng)導和協(xié)調(diào)全區(qū)共青團的工作;

    2、承擔區(qū)委、區(qū)有關(guān)方面委托的青少年工作事務(wù),參與民主管理和民主監(jiān)督。參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作;

    3、組織帶領(lǐng)全區(qū)廣大團員青年在社會主義市場經(jīng)濟建設(shè)中發(fā)揮先鋒和突擊隊作用,完成區(qū)委、政府和上級團組織部署的以青少年為主體的各項任務(wù);

    4、負責全區(qū)《中華人民共和國未成年人保護法》、《中華人民共和國預防未成年人犯罪法》的宣傳、貫徹和實施工作;

    5、調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作情況,研究青年運動、青少年工作理論,青少年事業(yè)發(fā)展等項工作,為區(qū)委、區(qū)政府決策提供依據(jù);

    6、負責全區(qū)團的組織建設(shè),協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓團的干部,做好推薦優(yōu)秀團員為黨的發(fā)展對象工作;

    7、負責指導并組織全區(qū)青少年的思想理論教育、宣傳文化活動和陣地建設(shè),培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年;

    8、領(lǐng)導全區(qū)少先隊工作,負責區(qū)少工委日常工作;

    9、負責組織、指導各基層團組織辦好團屬事業(yè)、搞好青少年事業(yè)發(fā)展的管理工作;

    10、募集青少年發(fā)展經(jīng)費,承擔實施全區(qū)“希望工程”和“保護母親河行動”的有關(guān)工作;

    11、完成區(qū)委交辦的其它任務(wù)。

    二、部門預算組成單位基本情況

    部門預算組成單位基本情況

    單位名稱

    單位

    性質(zhì)

    經(jīng)費管理方式

    人員編制

    實有在職人數(shù)

    離退休人數(shù)

    辦公用房面積(平方米)

    實有車輛數(shù)(輛)

    共青團臨渭區(qū)委

    行政

    財政預算

    6

    4


    50


    主管理部門稱

    中共臨渭區(qū)委

    三、預算收支增減變化及機關(guān)運行經(jīng)費安排等情況說明

    1、收入總計25.89萬元。包括:

    (1)一般公共預算財政撥款25.89萬元

    (2)政府性基金預算財政撥款。無此項收入

    (3)增減變化情況:較上年度減少42.65%,原因是單位人員減少。

    2、支出總計25.89萬元。包括:

    (1)基本支出25.89萬元。其中工資福利支出19.83萬元,商品和服務(wù)支出3.62萬元,對個人和家庭的補助2.44萬元。

    (2)項目支出0萬元。無此項支出。

    (3)增減變化情況:較上年度減少42.65%,原因是單位人員減少。 2017年預算收支25.89萬元,較2016年預算收支,45.15萬元減少19.26萬元,較上年度減少42.65%,原因是單位人員減少

    3、2017年機關(guān)運行經(jīng)費3.62萬元,其中辦公費0.25萬元,公務(wù)接待費0.6萬元,公務(wù)用車運行維護費1.09萬元,其他交通費用1.68萬元。

    (三)政府采購說明

    未安排此項預算。

    (五)2017年“三公”經(jīng)費支出預算

    1、因公出國(境)費用支出情況。

    此項無預算。

    2、公務(wù)接待費0.6萬元。

    3、公務(wù)用車購置及運行維護費1.09萬元。其中公務(wù)用車購置經(jīng)費0萬元,公務(wù)用車運行維護費1.09萬元。

    4、增減變化情況:2017年“三公經(jīng)費”預算1.69萬元,2016年“三公經(jīng)費”執(zhí)行數(shù)1.69萬元持平。

    (六)名詞解釋

    1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

    2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

    3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    4、行政運行:指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    5、基本支出:指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    7、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    8、“ 三公” 經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    (七)部門收支總體情況:(見附表)

    1、2017年部門預算收支總表

    2、2017年部門預算收入總表

    3、2017年部門預算支出總表

    (八)財政撥款收支情況:(見附表)

    1、2017年部門預算財政撥款收支總表

    2、2017年部門預算一般公共預算支出明細表(按功能分類科目)

    3、2017年部門預算一般公共預算支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)

    4、2017年部門預算一般公共預算基本支出情況表

    5、2017年部門預算項目支出預算表

    6、2017年部門預算政府性基金收支表

    7、2017年部門預算一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

    ? ? ?2017年團區(qū)委預算公開.xls

    2017年2月13日