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    臨渭區(qū)畜牧局

    臨渭區(qū)畜牧局2018年部門綜合預算公開情況

    2018年渭南市臨渭區(qū)畜牧獸醫(yī)管理局

    部門綜合預算說明

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    一、部門主要職責

    區(qū)畜牧獸醫(yī)管理局承擔的公共事務管理職能為:

    (一)貫徹執(zhí)行國家和省市有關畜牧業(yè)發(fā)展的方針政策、法規(guī),研究擬定全區(qū)畜牧產業(yè)化發(fā)展的政策,發(fā)展規(guī)劃與年度計劃,指導畜牧業(yè)結構調整;

    (二)推廣畜牧先進科技成果及典型經驗;

    (三)行使畜牧行業(yè)行政執(zhí)法職能;

    (四)負責全區(qū)畜產品管理及活畜禽、畜產品安全工作;

    (五)負責全區(qū)定點屠宰場規(guī)劃、審批及管理工作,推動“放心肉”工程開展。

    二、年度部門工作任務

    ?1、繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展我全區(qū)畜牧業(yè)生產,充分發(fā)揮地域優(yōu)勢,根據市場行情做好養(yǎng)殖規(guī)劃。

    2、抓好全市畜禽規(guī)模化養(yǎng)殖,力爭規(guī)模養(yǎng)殖戶的數量和規(guī)模養(yǎng)殖出欄的數量有新的突破。

    3、切實抓好畜禽標準化基地建設,繼續(xù)搞好無公害畜產品生產。

    4、全力以赴抓好重大動物疫病防制工作,重點抓好口蹄疫、豬瘟、新城疫、禽流感等疫病的免疫、檢疫、消毒及疫情監(jiān)測工作,力爭我區(qū)無重大動物疫情發(fā)生。

    下一步,我局將圍繞黨建引領全面發(fā)展戰(zhàn)略和打贏脫貧攻堅決勝戰(zhàn)這個第一政治任務和第一民生工程,在激發(fā)干部工作激情和擔當勇氣上探索創(chuàng)新。積極探索建立在堅持法律、紀律底限不動搖的情況下的干部容錯糾錯機制,切實解決一些干部害怕?lián)?,不敢及時決策的情況,給干部松綁。圍繞“產業(yè)扶貧、鐵腕治霾、安全生產、信訪穩(wěn)定、黨的建設”等五大項內容探索建立符合實際的“能上能下”硬杠杠,真正在破解干部能力不足“不善為”、動力不足“不想為”、擔當不足“不敢為”方面出實招,見實效。以新的思路、新的標準、新的要求去實現新的突破,努力把我局工作提高到一個嶄新的水平。

    三、部門預算單位構成

    從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算和所屬事業(yè)單位預算。

    納入本部門部門預算編制范圍的二級預算單位共有4個,包括:

    序號

    單位名稱

    1

    臨渭區(qū)畜牧獸醫(yī)管理局(機關)

    2

    臨渭區(qū)動物疫病預防控制中心

    3

    臨渭區(qū)動物 衛(wèi)生監(jiān)督所

    4

    臨渭區(qū)畜牧技術推廣站

    四、部門人員情況說明

    截止2017年底,本部門人員編制86人,其中參照公務員編制12人、事業(yè)編制74人;實有人員88人,其中參照公務員14人、事業(yè)74人。單位管理的離退休人員37人。

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    五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

    截至2017年12月31日,本部門所屬預算單位共有車輛3輛,(其中一輛屬于單位購置車輛,另外兩輛屬于政府調劑車輛。)單價20萬元以上的設備無,2018年部門無預算購置安排。

    六、部門預算績效目標說明

    本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????

    七、部門預算收支說明

    (一)收支預算總體情況。

    部門總體收支與上年對比的增減變化情況及變化原因。預算收支增減變化:2017年預算收入833.06萬元,2018年預算收入771.67萬元,較上年減少61.39萬元;2017年預算支出833.06萬元,2018年預算支出771.67萬元,較上年減少61.39萬元。減少原因:部分退休費支出減少。

    (二)財政撥款收支情況。

    2017年財政撥入資金883.06萬元,2018年財政撥入資金771.67萬元,較上年減少61.39萬元。減少原因:部分退休費轉由養(yǎng)老中心支付。

    (三)一般公共預算撥款支出明細情況。

    1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

    本年一般公共預算收支為2137.57萬元,上年一般公共預算收支為2304.76萬元,較上年同比下降0.7%。因單位人員減少,工資福利各項科目均相應減少。

    2、支出按功能科目分類的明細情況。

    (三)一般公共預算撥款支出明細情況。

    1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

    2017年一般公共預算撥款收入883.06萬元,2018年一般公共預算財政撥入資金771.67萬元,較上年減少61.39萬元。2017年一般公共預算撥款支出883.06萬元,2018年一般公共預算撥款支出771.67萬元,較上年減少61.39萬元。減少原因:部分退休費轉由養(yǎng)老中心支付。

    2、支出按功能科目分類的明細情況。

    上年(833.06萬元):其中一般公共預算基本支出功能分為:農林水支出596.56萬元、醫(yī)療衛(wèi)生支出15.95萬元、社會保障和就業(yè)支出167.37萬元、住房保障支出53.18萬元。人員經費支出788.14萬元,公用經費支出19.92萬元,項目支出25萬元。

    本年(771.67萬元): 其中一般公共預算基本支出功能分為:農林水支出584.05萬元、醫(yī)療衛(wèi)生支出17.03萬元、社會保障和就業(yè)支出121.03萬元、住房保障支出137.94萬元。人員經費支出722.35萬元,公用經費支出24.32萬元,項目支出25萬元。增減變化原因: 部分退休費轉由養(yǎng)老中心支付。

    3、支出按經濟科目分類的明細情況

    上年(833.06萬元):一般公共預算經濟科目分類人員經費支出788.14萬元、公用經費支出19.92萬元、專項業(yè)務經費25萬元。

    本年(771.67萬元):一般公共預算經濟科目分類人員經費722.35萬元、公用經費24.32萬元、專項業(yè)務經費支出25萬元。增減變化原因: 部分退休費轉由養(yǎng)老中心支付,單位變動經費稍有增加。

    (四)政府性基金預算支出情況。

    本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

    (五)國有資本經營預算撥款收支情況。

    本部門無國有資本經營預算撥款收支。

    (六)“三公”經費等預算情況。

    三公經費2018年預算6.73較2017年預算9.11減少2.38萬元。其中:公務接待減少0.38萬元,原因響應八項規(guī)定壓縮開支。公務用車運行費減少2萬元,原因機關車改及減少公車出行,壓縮開支。2018年無會議費、培訓費、公務接待支出預算。

    2018年三公經費6.73全部用于車輛運行維護費用支出,

    主要用于事業(yè)單位公務出行油修支出。因本單位已實施公務用車制度改革,當年沒有公務用車購置費支出,公務用車運行費用均為二級事業(yè)單位公務用,車輛加油、過路及維修費用。

    (七)機關運行經費安排情況。

    經費運行情況:主要用于單位的工資福利支出700.09萬元,商品和服務支出34.59萬元,對個人和家庭的補助支出11.99萬元,專項資金列入部門預算的項目資金25萬元。各項合計較去年減少了61.39萬元,減少原因是部分退休費轉由養(yǎng)老中心支付。

    (八)政府采購情況。

    2018年本部門無政府采購預算,并已公開空表。

    八、專業(yè)名詞解釋

    1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

    2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

    3、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    4、行政運行:指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    5、基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    7、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    8、“ 三公” 經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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    ? ? ?附件:2018年畜牧局預算公開報表.xls

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