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    渭南市臨渭區(qū)人大辦

    2018年渭南市臨渭區(qū)人大辦綜合預(yù)算說(shuō)明


    2018年渭南市臨渭區(qū)人大辦綜合預(yù)算說(shuō)明



    一、部門主要職責(zé)

    區(qū)人大常委會(huì)屬國(guó)家行政機(jī)構(gòu),機(jī)關(guān)在職干部職工52人,常委會(huì)的主要職能之一就是監(jiān)督“一府一委兩院”的工作。常委會(huì)內(nèi)設(shè)“一室五委”,“一室”即辦公室,內(nèi)設(shè)文秘組、信息調(diào)研組、事務(wù)組和信訪室;“五委”即法農(nóng)委、財(cái)經(jīng)委、人代委、文教委、城環(huán)委。按照《憲法》和《地方組織法》規(guī)定,每年召開一次全區(qū)人民代表大會(huì),每?jī)蓚€(gè)月召開一次常委會(huì)議,政府常務(wù)副區(qū)長(zhǎng),監(jiān)察委、法院、檢察院的主要負(fù)責(zé)人法定列席會(huì)議,每次參加會(huì)議的人數(shù)約60人。

    二、年度部門工作任務(wù)

    1、決定全區(qū)重大事項(xiàng);

    2、監(jiān)督工作;

    3、代表工作;

    4、人事任免;

    5、自身建設(shè)。

    三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    從預(yù)算單位構(gòu)成看,本部門的部門預(yù)算包括部門本級(jí)(機(jī)關(guān))預(yù)算,無(wú)納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。

    ? 序號(hào)

    單位名稱

    1

    渭南市臨渭區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室本級(jí)(機(jī)關(guān))

    ?

    四、部門人員情況說(shuō)明

    截止上年底,本部門人員編制30人,其中行政編制27人、事業(yè)編制3人;實(shí)有人員52人,其中行政49人、事業(yè)3人。單位管理的離退休人員32人。

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    ?

    五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

    截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛,單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛;安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。

    六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

    本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

    七、部門預(yù)算收支說(shuō)明

    (一)收支預(yù)算總體情況。

    2018年度預(yù)算總收入712.87萬(wàn)元,為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入,與上一年度預(yù)算總收入677.02萬(wàn)元相比,增加了35.85萬(wàn)元,增加率為5.29%,原因?yàn)?018年度預(yù)算中增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

    (二)財(cái)政撥款收支情況。

    2018年度預(yù)算總收入712.87萬(wàn)元,為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入,與上一年度預(yù)算總收入677.02萬(wàn)元相比,增加了35.85萬(wàn)元,增加率為5.29%,原因?yàn)?018年度預(yù)算中增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

    (三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

    1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。2018年度預(yù)算總支出712.87萬(wàn)元,為一般公共預(yù)算支出,與上一年度預(yù)算總支出677.02萬(wàn)元相比,增加了35.85萬(wàn)元,增加率為5.29%,原因?yàn)?018年度支出預(yù)算中增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

    2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。2018年,行政運(yùn)行共計(jì)582.12萬(wàn)元,2017為454.03萬(wàn)元,較去年增加128.09萬(wàn)元,原因?yàn)槿藛T增加。2018年按功能科目分類如下:人員經(jīng)費(fèi)404.42萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)47.5萬(wàn)元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)130.2萬(wàn)元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出76.03萬(wàn)元;住房公積金34.56萬(wàn)元;離休費(fèi)10.13萬(wàn)元;醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.13萬(wàn)元。

    3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況。2018年工資和福利支出483.17萬(wàn)元,均為人員經(jīng)費(fèi),2017年度為286.94萬(wàn)元,增加原因?yàn)槿藛T增加;商品和服務(wù)支出216.57萬(wàn)元,其中公用經(jīng)費(fèi)47.5萬(wàn)元,人員經(jīng)費(fèi)41.87,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),127.2萬(wàn)元,2017年商品和服務(wù)支出為165.78萬(wàn)元,增加原因?yàn)?018年落實(shí)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi);對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.13萬(wàn)元,均為人員經(jīng)費(fèi)2017年為224.3萬(wàn)元,減少原因?yàn)?018年沒(méi)有退休人員經(jīng)費(fèi);資本性支出3萬(wàn)元,為公用經(jīng)費(fèi)。

    (四)政府性基金預(yù)算支出情況。本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。

    (五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

    (六)“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。2018年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20.16萬(wàn)元,其中招待費(fèi)預(yù)算0.16萬(wàn)元,公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)83.8萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)9.5萬(wàn)元,“三公”經(jīng)費(fèi)較2017年減少1.55萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)減少16.3萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)減少1萬(wàn)元,減少原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,全面從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)支出,厲行節(jié)約。

    (七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為47.5萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)9.21萬(wàn)元,印刷費(fèi)1.23萬(wàn)元,郵電費(fèi)1.6萬(wàn)元,差旅費(fèi)6.5萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)3.8萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)3.5萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.16萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元。2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為50.39萬(wàn)元,2018年較2017年減少原因?yàn)榻煌ㄑa(bǔ)助列為人員經(jīng)費(fèi)。

    (八)政府采購(gòu)情況。本部門2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算,并已公開空表。

    八、專業(yè)名詞解釋

    1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

    3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    4、行政運(yùn)行:指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    5、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    7、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙

    食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    附件:2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

    渭南市臨渭區(qū)人大辦

    2018年3月16日