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    渭南市臨渭區(qū)財政局部門

    2018年渭南市臨渭區(qū)財政局部門綜合預(yù)算說明

    一、部門主要職責(zé)

    (一)貫徹執(zhí)行國家財政、稅收法律、法規(guī)、政策,草擬區(qū)財政預(yù)算、地方稅務(wù)、財務(wù)、會計、國有資產(chǎn)管理等方面的規(guī)章制度,并按規(guī)定報請批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。

    (二)根據(jù)本區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展計劃,編制并組織執(zhí)行政府一般公共預(yù)算、國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算、社會保障預(yù)算和政府性基金預(yù)算;檢查預(yù)算執(zhí)行情況,編制年度決算。

    (三)管理本區(qū)各項地方稅收和其他財政收入,并負(fù)責(zé)地方稅政管理;按照規(guī)定的權(quán)限,審查上報本區(qū)地方稅收的減免事項。

    (四)負(fù)責(zé)管理基本建設(shè)財務(wù),對區(qū)級重大建設(shè)項目資金使用進(jìn)行監(jiān)督檢查。

    (五)負(fù)責(zé)管理本區(qū)工交、商貿(mào)、農(nóng)業(yè)、文教、衛(wèi)生、科技等事業(yè)費(fèi),管理行政經(jīng)費(fèi)、管理區(qū)級檢法司經(jīng)費(fèi)及財務(wù)管理工作。

    (六)負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)的行政經(jīng)費(fèi)管理、國有資產(chǎn)管理、基本建設(shè)計劃的審批;負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)土地、房產(chǎn)、車輛、設(shè)施和辦公設(shè)備的配備、調(diào)撥、清查登記、監(jiān)督檢查。

    (七)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本區(qū)國家撥給的轉(zhuǎn)移支付資金、扶貧資金、老區(qū)建設(shè)資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金等專項資金的使用。

    (八)負(fù)責(zé)本區(qū)行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入和其他應(yīng)當(dāng)上繳本級財政的收入,安排罰沒的拍賣處理工作。

    (九)統(tǒng)一管理政府內(nèi)外債務(wù);規(guī)范、完善彩票管理制度和發(fā)行計劃,監(jiān)管彩票發(fā)行;管理世界銀行對本區(qū)貸款項目的財務(wù)工作。

    (十)負(fù)責(zé)本區(qū)預(yù)算外資金和非稅收入的財務(wù)管理工作。

    (十一)管理區(qū)級財政社會保障支出;規(guī)范和完善本區(qū)社會保障資金財務(wù)管理制度,組織實(shí)施對社會保障資金使用的財政監(jiān)督。

    (十二)負(fù)責(zé)全區(qū)會計事務(wù)管理工作;管理指導(dǎo)全區(qū)會計集中核算工作。

    (十三)負(fù)責(zé)對各街鎮(zhèn)財政收支和區(qū)級各部門的財務(wù)活動及其執(zhí)行財政政策、法令等情況進(jìn)行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查。

    (十四)負(fù)責(zé)全區(qū)財政供養(yǎng)人員工資的統(tǒng)發(fā)和管理工作。

    (十五)負(fù)責(zé)對全區(qū)行政機(jī)關(guān)和財政供給經(jīng)費(fèi)的事業(yè)單位購置專項商品實(shí)施有效的控制和管理。

    (十六)牽頭負(fù)責(zé)農(nóng)村綜合改革各項工作,協(xié)調(diào)組織街鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革、教育體制改革、區(qū)鄉(xiāng)財政體制改革和村級公益事業(yè)“一事一議”財政獎補(bǔ)工作。

    (十七)負(fù)責(zé)全區(qū)財政系統(tǒng)信息化及“金財工程”建設(shè),組織實(shí)施全區(qū)“金財工程”建設(shè)工作人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)工作。

    (十八)加強(qiáng)財政管理體制建設(shè),形成統(tǒng)一透明規(guī)范的財政轉(zhuǎn)移支付制度;加強(qiáng)推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化和主體功能區(qū)建設(shè),進(jìn)一步完善公共財政體系。

    (十九)加強(qiáng)對政府投資項目預(yù)算執(zhí)行情況的評估和審查。

    (二十)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作。

    (二十一)負(fù)責(zé)惠民“一折通”發(fā)放和管理工作。

    (二十二)承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

    二、年度部門工作任務(wù)

    (一)、深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大精神

    (二)、強(qiáng)化增收節(jié)支,提升財政綜合實(shí)力

    (三)、保障民生支出,推動社會和諧穩(wěn)定

    (四)、用活財政政策,提升資金使用效益

    (五)、強(qiáng)化財政監(jiān)管,提高依法理財水平

    (六)、推進(jìn)財政改革,逐步建立現(xiàn)代財政制度

    (七)、加強(qiáng)自身建設(shè),提高干部隊伍綜合素質(zhì)

    三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    納入本部門部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共有1個,包括:

    序號

    單位名稱

    1

    臨渭區(qū)財政局本級(機(jī)關(guān))

    四、部門人員情況說明

    截止2017年底,本部門人員編制186人,其中行政編制27人、事業(yè)編制159人;實(shí)有人員180人,其中行政27人、事業(yè)153人。單位離退休人員58人。圖表如下:

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    五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

    截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設(shè)備0臺(套)。218年部門預(yù)算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺(套)

    六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

    本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費(fèi)一級項目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????

    七、部門預(yù)算收支說明

    (一)收支預(yù)算總體情況。

    我局2018年預(yù)算收入總計2071.82萬元,較上年收入增加108.44萬元; 2018年預(yù)算支出總計2071.82萬元,較上年支出增加108.44萬元。增加原因?yàn)?018年增加人員、人員增資,以及養(yǎng)老、職業(yè)年金、醫(yī)保保障與公積金繳費(fèi)調(diào)整及2018年扶貧工作加大而增加所致。

    (二)財政撥款收支情況。

    我局2018年財政撥款收入總計2071.82萬元,較上年增加支出108.44萬元;財政撥款支出總計2071.82萬元,較上年增加支出108.44萬元。增加原因?yàn)?018年增加人員、人員增資,以及養(yǎng)老、職業(yè)年金、醫(yī)保保障與公積金繳費(fèi)調(diào)整及2018年扶貧工作加大而增加所致。

    (三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

    1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

    我局2018年財政撥款收入總計2071.82萬元,較上年增加支出108.44萬元;財政撥款支出2071.82萬元,較上年增加支出108.44萬元。增加原因?yàn)?018年增加人員、人員增資,以及養(yǎng)老、職業(yè)年金、醫(yī)保保障與公積金繳費(fèi)調(diào)整及2018年扶貧工作加大而增加所致。

    2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

    我局2018年預(yù)算編制支出2071.82萬元,按照部門支出功能分類的類、款級科目,2018年本部門行政運(yùn)行科目支出預(yù)算為1318.29萬元,較上年支出預(yù)算1223.30 萬元增加了94.99萬元,主要原因?yàn)槿藛T職務(wù)晉升引起工資基數(shù)增加,工作變化及工作力度加大;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出預(yù)算為227.97萬元,較上年增加227.97萬元,原因?yàn)槿ツ甏隧椫С鑫戳腥肽瓿躅A(yù)算;行政單位醫(yī)療支出預(yù)算為39.08萬元,較上年增加6.37 萬元,原因?yàn)楣べY基數(shù)變動引起;住房公積金支出預(yù)算為103.62萬元,較上年105.33 萬元減少了1.71萬元,原因?yàn)樯夏昴┤藛T減少變動引起。項目支出為381萬元,較上年347萬元增加了34萬元,主要變動為增加了新的工作項目。其中:一般行政管理事務(wù)2018年101萬元較上年77萬元增加了24萬元主要為投資、評審、監(jiān)督檢查等工作力度加大費(fèi)用;財政國庫業(yè)務(wù)2018年55萬元較上年45萬元增加10萬元,本年度繼續(xù)完善相關(guān)方面的改革工作;信息化建設(shè)2018年225萬元較上年225萬元無變化,本年度繼續(xù)完善相關(guān)方面工作。

    3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

    按照部門支出經(jīng)濟(jì)分類的類級科目,2018年基本工資574.44萬元,較上年590.27 萬元減少15.83萬元,變化原因?yàn)槿藛T減少;津貼補(bǔ)貼524.79萬元,較上年498.99萬元增加25.80 萬元,變化原因?yàn)槿藛T減少及取暖費(fèi)和降溫費(fèi)加入;社會保障繳費(fèi)39.08萬元,較上年35.21萬元增加3.87萬元,變化原因?yàn)槿藛T工資增加;機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)227.97萬元,較上年增加227.97 萬元,變化原因?yàn)樾略黾涌颇?;年其他社會保障繳費(fèi)3.16萬元,較上年增加3.16 萬元,變化原因?yàn)樾略黾涌颇?;住房公積金103.62萬元,較上年105.33 萬元減少1.71萬元,變化原因?yàn)槿藛T減少。

    1、公用經(jīng)費(fèi)方面:

    2018年水費(fèi)15萬元,較上年4 萬元增加11萬元,變化原因?yàn)樵瓉碓趯m椫杏嬋?,現(xiàn)全部在公用經(jīng)費(fèi)中計入;電費(fèi)29.04萬元,較上年8 萬元增加21.04萬元,變化原因?yàn)樵瓉碓趯m椫杏嬋?,現(xiàn)全部在公用經(jīng)費(fèi)中計入;取暖費(fèi)10萬元,較上年增加10萬元,變化原因?yàn)樵瓉碓趯m椫杏嬋耄F(xiàn)在公用經(jīng)費(fèi)中計入;物業(yè)管理費(fèi)14萬元,較上年1.52 萬元增加12.48萬元,變化原因?yàn)樵瓉碓趯m椫杏嬋?,現(xiàn)在公用經(jīng)費(fèi)中計入;差旅費(fèi)5萬元,較上年27.6 萬元減少22.6萬元,變化原因?yàn)樵瓉碓趯m椫杏嬋?,現(xiàn)在公用經(jīng)費(fèi)中計入;維護(hù)費(fèi)15萬元,較上年1.38 萬元增加13.62萬元,變化原因?yàn)檗k公樓需要維修;會議費(fèi)1萬元,較上年2 萬元減少1萬元,變化原因?yàn)閴嚎s減少會議召開;招待費(fèi)0.5萬元,較上年0.5 萬元無變化;其他交通費(fèi)用126.36萬元,較上年69.38 萬元增加56.98萬元,變化原因?yàn)檐囇a(bǔ)基數(shù)調(diào)高;

    2、專用經(jīng)費(fèi)方面:2018年專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)381萬元,較上年347萬元增加了34萬元,主要變動為加大了各項工作的力度。其中:辦公費(fèi)26萬元較上年35萬元減少了9萬元壓縮,重復(fù)利用辦公用品所致;郵電費(fèi)225萬元較上年225萬元無變化;取暖費(fèi)15萬元較上年增加了15萬元,為購買材料和鍋爐臨時工工資;差旅費(fèi)50萬元較上年增加了50萬元,為各項工作加大力度,做好做細(xì)的工作支出;維護(hù)費(fèi)65萬元較上年7萬元增加了58萬元,為辦公樓、辦公設(shè)備及其他維護(hù)支出。

    (四)政府性基金預(yù)算支出情況。

    本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。

    (五)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

    本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

    (六)“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出預(yù)算編制情況、增減變動情況和對“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因的分析說明。2018年單位車改已完成,故單位無車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi);招待費(fèi)0.5萬元加上年0.5萬元無變化,本年繼續(xù)壓縮減少招待;會議費(fèi)1萬元較上年2萬元減少1萬元,本年繼續(xù)壓縮減少召開會議;2018年單位未安排培訓(xùn)費(fèi)支出。

    (七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

    我局2018年度支出預(yù)算總計2071.82萬元,其中機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)計215.9萬元。在機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)中,包括水費(fèi)15萬元,較上年增加11萬元;電費(fèi)29.04萬元,較上年增加21.04萬元;取暖費(fèi)10萬元,較上年增加10萬元;物業(yè)費(fèi)管理14萬元,較上年增加12.48萬元;差旅費(fèi)5萬元,較上年減少22.6萬元;辦公維護(hù)費(fèi)15萬元,較上年增加13.62萬元,變化原因?yàn)檗k公樓年久需要維修;會議費(fèi)1萬元,較上年減少1萬元,原因?yàn)闇p少會議;招待費(fèi)0.5萬元,較上年無變化;其他交通費(fèi)126.36萬元,較上年增加56.98萬元,變化原因?yàn)檐?/span>補(bǔ)基數(shù)調(diào)高,局檢查驗(yàn)收及扶貧下鄉(xiāng)方面的支出增加;而水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)差旅費(fèi)增減變化原因均為原來在專項中計入,現(xiàn)全部在公用經(jīng)費(fèi)中計入。

    (八)政府采購情況。

    2018年本部門無政府采購預(yù)算安排,并已公開空表。

    八、專業(yè)名詞解釋

    1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

    2、其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入,主要是指存款利息收入等。

    3、一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項): 指財政局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

    4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包 括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常公務(wù)支出。

    5、社會保障和就業(yè)支出:指為離退休人員提供退休工資的支出。

    6、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    7、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    8、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境) 費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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    附件:2018年部門預(yù)算公開報表.xls


    渭南市臨渭區(qū)財政局

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