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    渭南市臨渭區(qū)統(tǒng)計局

    渭南市臨渭區(qū)統(tǒng)計局2018年部門綜合預算公開說明

    渭南市臨渭區(qū)統(tǒng)計局2018年

    部門綜合預算公開說明

    一、部門主要職責

    (一)貫徹執(zhí)行中、省、市關(guān)于統(tǒng)計工作的方針、政策、法規(guī)和統(tǒng)計制度,執(zhí)行國家統(tǒng)計標準,完成國家各項統(tǒng)計調(diào)查任務。

    (二)制定全區(qū)統(tǒng)計工作規(guī)劃、安排、管理辦法和統(tǒng)計調(diào)查方案,組織指導和協(xié)調(diào)全轄區(qū)中、省、市、區(qū)屬所有單位的統(tǒng)計工作。

    (三)組織全區(qū)國民經(jīng)濟核算工作,對全區(qū)國民經(jīng)濟運行情況進行監(jiān)測、預警和分析,對經(jīng)濟社會發(fā)展和科技進步狀況進行統(tǒng)計和監(jiān)督。

    (四)審定、管理、公布、出版全區(qū)統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計資料和統(tǒng)計公報,為宏觀管理提供決策依據(jù)。

    (五)組織全區(qū)范圍內(nèi)的統(tǒng)計法律、法規(guī)宣傳,貫徹和檢查工作,依法查處統(tǒng)計違法案件。

    (六)組織指導全區(qū)統(tǒng)計干部教育、培訓和業(yè)務考核工作。

    (七)建立健全全區(qū)統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫體系,在統(tǒng)計工作中,推廣并運用計算機及先進的傳輸技術(shù)。

    (八)組織全區(qū)重大國情國力調(diào)查及各種專項調(diào)查工作。

    (九)承辦區(qū)政府辦交辦的其它事項。

    二、年度部門工作任務

    1、做好月報、季報和年報等常規(guī)報表的上報工作。嚴格執(zhí)行國家各項統(tǒng)計調(diào)查制度,認真組織實施好常規(guī)統(tǒng)計調(diào)查,確保數(shù)據(jù)的完整性、及時性和準確性。重點做好數(shù)據(jù)的核實、上報、分析,為加快跨越發(fā)展提供參謀咨詢意見。

    2、鞏固拓展“企業(yè)一套表”聯(lián)網(wǎng)直報工作,強化聯(lián)網(wǎng)直報在線審核把關(guān)。積極創(chuàng)新工作形式方法,線上線下有效結(jié)合,全面提升企業(yè)源頭發(fā)揮質(zhì)量,特別是積極推進投資建設領域統(tǒng)計改革工作,推進固定資產(chǎn)投資雙軌制改革工作。

    3、完善基本單位名錄庫建設,夯實統(tǒng)計工作基礎。嚴格按照上級統(tǒng)計部門要求,發(fā)揮相關(guān)街鎮(zhèn)及行業(yè)部門優(yōu)勢,做好企業(yè)名錄庫更新維護工作。

    4、做好縣域經(jīng)濟考核和市對區(qū)目標責任考核的統(tǒng)計監(jiān)測工作。及時預警、及時向區(qū)級領導匯報,建議相關(guān)部門及時采取措施。強化苗頭性問題分析研判,強化異常波動指標跟蹤監(jiān)控。

    5、繼續(xù)組織協(xié)調(diào)各類專項調(diào)查工作,做好第四次全國經(jīng)濟普查前期準備工作。

    6、繼續(xù)提高統(tǒng)計服務水平,開展內(nèi)容豐富、形式多樣、各具特色的服務型統(tǒng)計建設。深入基層調(diào)查研究,撰寫統(tǒng)計分析報告與專題調(diào)研信息,開展重大課題研究;進一步提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)集成化水平;做好數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計服務資料、年鑒等開發(fā)應用工作。

    7、繼續(xù)做好黨建工作,學習貫徹十九大精神,結(jié)合統(tǒng)計工作,抓好落實。

    8、繼續(xù)加強統(tǒng)計基層基礎建設。進一步健全統(tǒng)計工作網(wǎng)絡,夯實統(tǒng)計業(yè)務基礎工作,提升基層統(tǒng)計能力和服務水平,定期對基層統(tǒng)計人員進行業(yè)務培訓、檢查指導,全面提升基層企業(yè)數(shù)據(jù)質(zhì)量,努力完成應統(tǒng)盡統(tǒng)。

    三、部門預算單位構(gòu)成

    從預算單位構(gòu)成看,我局的部門預算包括統(tǒng)計局本級(機關(guān))預算和所屬事業(yè)單位預算。

    納入我局部門預算編制范圍的二級預算單位共有3個,包括:

    序號

    單位名稱

    1

    統(tǒng)計局本級(機關(guān))

    2

    普查中心

    3

    城調(diào)中心

    4

    服務業(yè)調(diào)查中心

    四、部門人員情況說明

    截止上年底,本部門人員編制28人,其中行政編制9人、事業(yè)編制19人;實有人員37人,其中行政13人、事業(yè)24人。單位管理的離退休人員10人。

    部門人員情況表


    單位名稱

    單位

    性質(zhì)

    經(jīng)費管理方式

    人員編制數(shù)

    實有在職人數(shù)

    離退休人數(shù)

    辦公用房面積(平方米)

    實有車輛數(shù)(輛)

    合計



    28

    37

    10

    300


    統(tǒng)計局機關(guān)

    行政

    全額

    9

    13

    9

    300


    普查中心

    事業(yè)

    全額

    6

    11

    1


    城調(diào)中心

    事業(yè)

    全額

    8

    8



    服務業(yè)調(diào)查中心

    事業(yè)

    全額

    5

    5




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    五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

    截至2017年9月30日,本部門所屬預算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。

    2018年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。

    截至2017年12月31日,本部門所屬預算單位共有車輛0輛,國有資產(chǎn)總計價值72.49萬元,其中,通用設備44臺(套)價值57.57萬元,家具、用具、裝具156臺(套)價值11.47萬元,土地、房屋面積1000平方米,價值3.45萬元。

    六、部門預算績效目標說明

    本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????

    七、部門預算收支說明

    (一)收支預算總體情況。

    2018年本單位財政撥款總體收支412.19萬元,均為財政預算撥款,2017年財政撥款收支406.87萬元,比上年收支增加5.32萬元,增長1.3%,增加原因主要是人員變動后工資、津貼、醫(yī)療費用及公務員交通費補貼標準提高。

    (二)財政撥款收支情況。

    2018年財政撥款收支412.19萬元,均為財政預算撥款,2017年財政撥款收支406.87萬元,比上年收支增加5.32萬元,增長1.3%,增加原因主要是人員變動后工資、津貼、醫(yī)療費用及公務員交通費補貼標準提高。

    (三)一般公共預算撥款支出明細情況。

    1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

    2018年一般公共預算當年撥款412.19萬元,一般公共預算當年撥款支出412.19萬元(其中:一般公共服務支出338.58萬元;社會保障和就業(yè)支出45.51萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.41萬元,住房公積金20.69萬元)。2017年一般公共預算當年撥款406.87萬元,一般公共預算當年撥款支出406.87萬元(其中:一般公共服務支出329.35萬元;社會保障和就業(yè)支出51.18萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.80萬元,住房公積金19.54萬元)。一般公共預算撥款收支比上年增加5.32萬元,增長1.3%。增加原因主要是人員變動后工資、津貼、醫(yī)療費用及公務員交通費補貼標準提高。

    2、支出按功能科目分類的明細情況。

    一般公共預算支出明細,按照功能科目分,全年總支出412.19萬元,行政運行支出合計111.49萬元(其中:人員經(jīng)費支出85.25萬元,公用經(jīng)費支出6.24萬元,專項業(yè)務經(jīng)費支出20萬元);專項普查活動支出合計86.70萬元(其中:人員經(jīng)費支出81.06萬元,公用經(jīng)費支出5.64萬元);統(tǒng)計抽樣調(diào)查支出合計75.39萬元(其中:人員經(jīng)費支出70.79萬元,公用經(jīng)費支出4.60萬元);專項統(tǒng)計業(yè)務支出合計65萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出45.51萬元,行政單位醫(yī)療支出2.40萬元,事業(yè)單位醫(yī)療支出5.01萬元;住房公積金支出20.69萬元;人員經(jīng)費支出較上年增加37.79萬元,主要是由于人員變動后工資、津貼、住房公積金、醫(yī)療支出及繳納機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險增加;公用經(jīng)費支出16.48萬元,較上年減少8.47萬元,主要是由于交通補助費從公用經(jīng)費支出調(diào)整到人員經(jīng)費支出;專項業(yè)務經(jīng)費支出85萬元,較上年減少24萬元,主要是由于項目減少。

    3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

    按照支出經(jīng)濟分類科目,預算總支出412.19萬元,工資福利支出293.01萬元,商品服務支出119.18萬元,工資福利支出較上年增加90.81萬元,主要是由于退休人員工資和住房公積金的經(jīng)濟科目調(diào)整到工資福利支出里,再加之人員變動后工資、津貼、醫(yī)療費用增加。商品和服務支出119.18萬元,包括人員經(jīng)費支出17.7萬元,較上年增加17.7萬元,增加的原因是公用經(jīng)費里的交通補助費調(diào)整到人員經(jīng)費里,公用經(jīng)費支出16.48萬元,較上年減少8.47萬元,減少原因是交通補助費從公用經(jīng)費支出調(diào)整到人員經(jīng)費支出,專項業(yè)務經(jīng)費支出85萬元,較上年減少24萬元,主要是由于項目減少。

    (四)政府性基金預算支出情況。

    本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

    (五)國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

    本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支。

    (六)2018年“三公“經(jīng)費預算合計3.48萬元,因公出國(境)0萬元,公務用車購置0萬元;公務接待費3.48萬元,2018年三公經(jīng)費預算合計較上年預算減少10.20萬元,原因是由于公務用車收回,無公務用車運行維護費支出,2018年公務接待費預算較上年無增減。2018年會議費支出預算14萬元,較上年減少9.21萬元,減少的原因是嚴格控制支出,節(jié)約開支。培訓支出預算4.4萬元,較上年增加1萬元,主要原因是統(tǒng)計工作量相對增加。

    (七)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

    2018年機關(guān)運行經(jīng)費預算為16.48萬元,其中:辦公費1.65萬元、印刷費1.90萬元、郵電費1萬元、差旅費1.1萬元、維修(護)費0.2萬元、會議費4.8萬元,培訓費0.9萬元、公務接待費0.89萬元、勞務費0.6萬元、工會經(jīng)費3.44萬元,機關(guān)運行經(jīng)費與上年對比減少8.47萬元,主要是由于交通補助費從公用經(jīng)費支出調(diào)整到人員經(jīng)費支出。

    (八)政府采購情況。

    本部門2018年無政府采購預算,并已公開空表。

    八、專業(yè)名詞解釋

    1、財政撥款收入:指區(qū)級財政當年撥付的資金。

    2、日常公用支出包括辦公費、郵電費、差旅費、水電費、取暖費、會議費、零星修繕費、其它費用等。財政負擔的日常公用經(jīng)費核定實行定員定額方法,公用經(jīng)費按照編制內(nèi)實有人數(shù)核撥,機改分流人員和超編人員不核公用經(jīng)費,按照定額標準和單位有關(guān)基本數(shù)字予以核定。

    3、行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    4、基本支出:指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    7、三公” 經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    附件2018年部門預算公開報表.xls

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    渭南市臨渭區(qū)統(tǒng)計局

    2018年3月16日