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    渭南市臨渭區(qū)總工會部門

    2018年渭南市臨渭區(qū)總工會部門綜合預算說明

    2018年渭南市臨渭區(qū)總工會部門綜合預算說明

    一、部門主要職責

    1、貫徹黨和國家關于工會工作的方針、政策和上級工會的的指示,確定全區(qū)工會工作的指導思想和工作任務,指導全區(qū)工會工作,獨立自主地開展各項活動。
    2、依照《工會法》、《勞動法》和《中國工會章程》等有關法律法規(guī),組織和指導全區(qū)各級工會履行工會的"維護、建設、參與、教育"等項社會職能。

    3、對關系職工利益的重大問題進行調查研究。參與涉及職工切身利益的政策、措施和制度的研究制定,向區(qū)委、區(qū)政府和上級工會及時反映職工的愿望和要求,并提出意見和建議。
    ? ? 4、代表職工協(xié)調勞動關系。監(jiān)督檢查勞動法律法規(guī)執(zhí)行情況,協(xié)調處理違反勞動法律、法規(guī)的案件;為基層工會和職工群眾提供法律咨詢服務,維護社會穩(wěn)定。
    ? ? 5、指導基層企事業(yè)單位職工民主參與、民主管理和民主監(jiān)督工作。健全和完善職代會制度。制定加強職工民主管理的具體政策和意見,并監(jiān)督實施。指導企業(yè)工會與行政建立平等協(xié)商、簽訂集體合同制度。
    ? ? 6、協(xié)助區(qū)政府做好勞動模范的推薦、評選工作。動員和組織職工開展群眾性勞動競賽和合理化建議、技術練兵、技術革新、技術協(xié)作活動,促進企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展和社會進步。指導全區(qū)工會群眾性勞動保護、安全生產(chǎn)工作。
    ? ? 7、負責全區(qū)各級工會組織建設工作。研究制定工會的各項組織制度和民主制度;指導各級工會開展建設"職工之家"活動;協(xié)調黨組織考核推薦工會主要領導人選。做好工會干部的管理和培訓工作。
    ? ? 8、負責全區(qū)工會經(jīng)費的管理、審查、審計工作。指導、協(xié)調全區(qū)工會企事業(yè)單位的發(fā)展工作。負責管理和監(jiān)督工會企事業(yè)。
    ? ? 9、教育職工增強主人翁責任感,提高職工思想道德科學文化技術素質。廣泛開展各種健康有益的文化體育活動。
    ? ?10、指導基層工會做好女職工工作,積極宣傳、貫徹執(zhí)行國家保護婦女的方針政策,維護女職工的合法權益。
    ? ?11、承辦區(qū)委、區(qū)政府、上級工會交辦的其他事項。

    二、年度部門工作任務

    緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,結合工作實際,全面履行工會職能,充分發(fā)揮工會黨聯(lián)系職工群眾的橋梁紐帶作用,主要任務:

    1、基層工會組織組建規(guī)范化工作。

    2、抓好困難職工幫扶工作,持續(xù)推進“四送”活動。

    3、抓好職工互助保險擴面工作。

    4、組織開展各類技術比武、勞動競賽和文體活動,提高職工的精神生活質量。

    5、加強勞模管理工作。完善勞模電子管理系統(tǒng),關懷困難勞模,協(xié)調救助幫扶,宣傳“勞模光榮、勞模偉大”精神。

    6、抓好女職工工作,充分發(fā)揮女職工作用。

    7、創(chuàng)新依法維權機制,發(fā)展和諧勞動關系。認真貫徹實施《工會法》、《勞動合同法》;配合人社部門開展農(nóng)民工工資支付專項檢查活動,處理群體討薪事件,解決農(nóng)民工工資拖欠問題。

    8、大力做好脫貧攻堅工作。

    三、部門預算單位構成

    從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算和所屬事業(yè)單位預算。

    納入本部門部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個,包括:

    序號

    單位名稱

    1

    臨渭區(qū)總工會部門本級(機關)

    2

    臨渭區(qū)工人俱樂部(二級單位)

    3

    ……

    ……

    ……

    四、部門人員情況說明

    截止上年底,本部門人員編制14人,其中行政編制6人、事業(yè)編制8人;實有人員19人,其中行政11人、事業(yè)8人。單位管理的離退休人員14人。

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    五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

    截至2017年底,本部門所屬預算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設備0臺。2018年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。

    六、部門預算績效目標說明

    本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????

    七、部門預算收支說明

    (一)收支預算總體情況。

    2018年財政預算收入227.97萬元,支出227.97萬元。較上年減少44.53萬元。減少原因為年退休人員交養(yǎng)老中心。

    (二)財政撥款收支情況。

    1、2017年預算收入272.5萬元,2018年預算收入227.97萬元,較上年減少44.53萬元;2017年預算支出272.5萬元,2017年預算支出227.97萬元,較上年減少44.53萬元。減少原因為年退休人員交養(yǎng)老中心。

    ????????? (三)一般公共預算撥款支出明細情況。

    1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

    2017年預算收入272.5萬元,2018年預算收入227.97萬元,較上年減少44.53萬元;2017年預算支出272.5萬元,2017年預算支出227.97萬元,較上年減少44.53萬元。其中專項業(yè)務經(jīng)費51萬元,人員經(jīng)費161.99萬元,公用經(jīng)費14.44萬元,對人人和家庭補助0.54萬元。減少原因為年退休人員交養(yǎng)老中心。

    2、支出按功能科目分類的明細情況。

    2018年一般公共預算撥款支出227.97萬元。2017年一般公共預算撥款支出272.5萬元,減少44.53萬元。2018年人員經(jīng)費支出162.54萬元,包括行政運行75.85萬元,機關行政養(yǎng)老保險支出15.87萬元,機關行政住房公積金7.21萬元,機關離退休0.55萬元,行政醫(yī)療2.2萬元,事業(yè)運行45.62萬元,事業(yè)養(yǎng)老9.51萬元,事業(yè)住房公積金4.32萬元,事業(yè)醫(yī)療1.41萬元。公用經(jīng)費支出14.43萬元,包括機關經(jīng)費支出13.03萬元,事業(yè)經(jīng)費支出1.4萬元。專項業(yè)務經(jīng)費支出51萬元。與2017年相比專項業(yè)務經(jīng)費無變化,人員經(jīng)費減少原因為退休人員交養(yǎng)老。

    3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

    2018年支出227.97萬元,2017年一般公共預算撥款支出272.5萬元,減少44.53萬元。2018年人員經(jīng)費支出162.54萬元,其中基本工資67.35萬元,津補貼29.74萬元,績效工資18.27萬元,養(yǎng)老保險25.38萬元,醫(yī)療3.61萬元,其他社會保障0.29萬元,住房公積金11.51萬元,其他工資福利5.81萬元,生活補助0.55萬元。公用經(jīng)費支出14.43萬元,其中辦公費8.2萬元,印刷費2.855萬元,差旅0.881萬元,公務接待0.295萬元,其他交通費2.205萬元。專項業(yè)務經(jīng)費支出51萬元。與2017年相比專項業(yè)務經(jīng)費無變化,人員經(jīng)費減少原因為退休人員交養(yǎng)老。

    (四)政府性基金預算支出情況。

    本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

    (五)國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

    本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支。

    (六)“三公”經(jīng)費等預算情況。2018年“三公”經(jīng)費預算,其中公務接待0.295萬元,減少0.5萬元,會議費、培訓費減少1.5萬元,公車0元,較2017年減少3.6萬元,由于執(zhí)行規(guī)定,壓縮會議次數(shù),壓縮公務接待。公車上交,2018年公車維護無財政預算。

    (七)機關運行經(jīng)費安排情況。

    2018年機關運行費65.43萬元,2017年機關運行費62.4萬元,增加3.03萬元,由于脫貧攻堅工作加大,租車費增加。

    (八)政府采購情況。

    政府采購不涉及,本部門2018年無政府采購預算,并已公開空表。

    八、專業(yè)名詞解釋

    1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

    2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

    3、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
    ? ???? 4、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
    ? ???? 5、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
    ???????6、行政運行:指住房城鄉(xiāng)建設局行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
    ? ??? ?7、基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    ? ???? 8、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    ? ??? ?9、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
    ? ??? 10、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    附件:2018年部門預算公開報表.xls

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    渭南市臨渭區(qū)總工會

    2018年3月16日